...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 10.03.2009 11:48:40
Как списывается НДС при приобретении по авансовому отчету канцтоварам, при оприходовании их или при списании?
Весь НДС по авнсовым отчетам за год(бензин, канцовары и др.) висит на 18.3.1. и на 68 не закрывается.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ЛЖ 10.03.2009 12:07:22
Куда вы хотите списывать? На увеличение ст-ти материалов? На счет затрат? Не хотите брать к зачету, зачем было выделять? Сейчас ИМХО надо проанализировать списаны м-лы или нет. Если списаны то списать 44(20...)-18.1.3, а если нет, то на счет 10.
Беларусь
"Анонимно" 10.03.2009 12:11:59
материалы списаны. По оборотке на счете 18.3.1. висит НДС именно по этим авансовым отчетам. А должен закрываться на 68. Не пойму почему.
Беларусь
Илона 10.03.2009 12:14:08
А зачем выделяли НДС,если не брали к зачету?Теперь надо анализировать 10счет.Если материалы списаны,то и НДС списать,а если нет....то на счет 10
Беларусь
"Анонимно" 10.03.2009 12:14:50
такое возможно, если товар приобретался за счет собственных средств сотрудника, им был составлен АО, но долг по нему перед сотрудником погашен не был.
Беларусь
"Анонимно" 10.03.2009 12:23:16
Товар приобретался по А/О. Перед сотрудником долг погашен. К зачету взят(в книгу покупок попал).
НО по обортке висит сальдо на 18.3.1. именно сумма этих А/О.
Беларусь
ЛЖ 10.03.2009 12:59:32
Ну это програмные заморочки. У вас по КП д.б = 18.9 или 18.22. Надо было анализировать ежемесячно и делать или вручную проводку. или обратиться к разработчику с вопросом как это делается в его конфигурации программы. Сейчас надо приводить в соответствие КП и учет на 18 счете.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru