| |
|
|
| |
|
|
ЛесьКА
10.03.2009 17:17:17
|
 |
 |
Диллеры-киллеры :(((. Ситуация такая. Нам завод-изготовитель-нерезидент БЕСПЛАТНО прислал запчасти для образцов или замены и т.п. Мы их растаможили как образцы с уплатой всех там. платежей и прочих таможенных услуг. Через пару месяцев мы им обратно будем эти запчасти отдавать. Я мыслю это провести как материал поставщика принятый на ответственное хранение без перехода права собственности. Вопросы: 1. Какими документами лучше подстраховаться в этом случае ( м.б. надо письмо от нерезидента или доп. соглашение к договору???). 2. Как отразить в бух учете все там. платежи и услуги декларантов??? (запчасти я ведь буду на 002 счете отражать.) Зараннее СПАСИБО всем откликнувшимся!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
110309
11.03.2009 10:07:50
|
 |
 |
1. Надо, доп.согл. 2. См.договор/доп.согл. - за чей счет данная хоз.операция.
Беларусь
|
 |
 |
ЛесьКА
12.03.2009 14:26:09
|
 |
 |
А если расходы за их счет? ( но я еще уточню)...
Беларусь
|
 |
 |
120309
12.03.2009 14:34:38
|
 |
 |
В доп.соглашение следует добавить элемент договора поручения/комиссии, оказать услугу по оплате и отразить дебиторскую задолженность контрагента...
Беларусь
|
 |
 |
ЛесьКА
12.03.2009 14:55:53
|
 |
 |
А стоимость услуги будет равна сумме наших затрат, понесенных по растаможке и т.п??? Тогда что делать со стоимостью НДС, уплаченного на таможне???
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
12.03.2009 15:08:01
|
 |
 |
Влезу со своим вопросом: есть дилерский договор. Мы получаем запчасти в Германии, платим за них доллары в Германию, растамаживаем, устанавливаем (бесплатно по гарантии) для белорусских заказчиков. Потом из России нам возмещают в российских рублях стоимость этих запчастей, их растаможку, а также выплачивают какое-то вознаграждение за установку. Сижу и думаю: что с этим счастьем делать?
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
12.03.2009 15:09:01
|
 |
 |
Сумму НДС относите на увеличение стоимости
Беларусь
|
 |
 |
ЛесьКА
12.03.2009 17:22:46
|
 |
 |
Это по теме... По вашему вопросу: это оказание услуг нерезиденту на территории РБ. Соответственно ВЭД, выручка и НДС по ставке 18%, т.к. на территории РБ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.03.2009 13:35:49
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
ЛесьКА
18.03.2009 11:28:01
|
 |
 |
Я поговорила с директором и он сказал, что нерезидент не будет нам ничего платить. Куда надо отнести затраты по растаможке????
Беларусь
|
 |
 |
ЛесьКА
18.03.2009 11:32:43
|
 |
 |
либо может можно придумать, что на сумму возмещения данных таможенных платежей и т.п. мы делаем бартер( т.е. не доплачиваем по основному договору)???
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|