| |
|
|
| |
|
|
Ольга
18.03.2009 12:25:05
|
 |
 |
В этом году в январе не было выручки, все затраты списала на 97, в фкврале выручки тоже не было хочу тоже списаать на 97. Вопрос как потом списывать с 97 при получении первой выручки, все сразу или разбить на части? А если частями как пропискать это в учетной политике? Огромное спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ольга
18.03.2009 13:52:17
|
 |
 |
Неужели, я одна такая или вопрос глупый?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.03.2009 14:26:20
|
 |
 |
При получении первой выручки все на 44счет!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.03.2009 14:47:36
|
 |
 |
И получить сразу большой убыток, вместо нескольких маленьких
Беларусь
|
 |
 |
скорпиошка
18.03.2009 16:37:07
|
 |
 |
я сразу относила на статью «расходы по освоению произ-ва», а в учетке написала списыватьв течении 6 месяцев с начала производства«
Беларусь
|
 |
 |
Елена
18.03.2009 16:42:12
|
 |
 |
ходила в налоговую в консультацию с таким же вопросом, мне сказали, что на 97 сч. списывать ничего не надо, ждать пока появиться выручка и все накопившиеся затраты разом списать. И их не волнует, что получиться сразу очень большой убыток
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|