Работаем по оплате. 05.12.2008 г. продали товар с НДС, До сих пор не оплатили. Что делать с НДС по неоплаченным наклданым (60 дней). Включать ли в налоговую деклацию по НДС сумму по накладной? Спасибо.
В февральскую декларацию надо вкл сумму ТТН в объем реализации и следовательно НДС по этой сумме. Д-т 97/3 К-т 68/ндс. Когда оплатят - строно 97/3 68/ндс
Когда оплатят не «сторно», а делаем все проводки на выручку: Д90К45 - себестоимость для пр-ва, покупная ст-сть для торговли, Д62К90 - выручка вместе с НДС, и Д90 К97 - ранее начисленный/уплаченный НДС (в декларацию уже включать не надо)