Народ, выручите. Не было никогда производства, а сейчас свалили на мою бедную голову. При изготовлении продукции собств.пр-ва составляем калькуляцию. В неё включ-ся мат-лы, услуги сторон.орг. и общехоз.расходы. Так вот общехозяйственные за какой период или месяц? И как все это отразить в проводках? Спасибо
существует полановая и фактическая себестоимость. фактическая определяется по итогам каждого месяца. Учет готовой продукции можно вести по любой себестоимости(как пропишете). Если по плановой. то все равно затем отклонения от фактической отражаете в учете (использ-ся сч.40) без использ. сч 40 Д20-К10 переданы материалы Д20 к70/69- зарплата основныхработников и соцстрах Д20-К других - все прямые затраты кросвенные на сч.25(общепроизводственные- можно все сразу на сч.20) и 26 (общехозяйственные) учитываются а затем списываются д20 -К25 и д20-К26-часть и и Д44-К26 затраты по реализации на сч.44. Д43-К20- готовая продукция , ну а реализация уже как обычно