| |
|
|
| |
|
|
Кица манюня
19.03.2009 8:53:06
|
 |
 |
У меня два срочных вопроса. Уточненный по налогу на прибыль, и НДС за 2008г., можно показать в декларации за февраль 2009г.? или нужно за каждый месяц нести? И на сумму сумовых разниц, если это доход НДС начисляеться?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Илоночка
19.03.2009 9:00:10
|
 |
 |
Заполняется часть II декларации за февраль. В ней указывается по месяцам 2008 года налог к доплате или к уменьшению.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.03.2009 9:09:29
|
 |
 |
А на суммовые НДС не начисляеться. Илоночка будьте так добры, зарание спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Gala
19.03.2009 9:13:18
|
 |
 |
Ой, а я собиралась уточненные до 1 апреля сдать. Что, уже это не действует? Я ж могу еще корректировки вносить до годовой отчетности или уже все? тогда ерунда получается, зачем сверки всякие делать, аудиторов заказывать, ..
Беларусь
|
 |
 |
SW
19.03.2009 9:46:10
|
 |
 |
Суммовые разницы участвуют в исчислении НДС,в случаях, когда момент фактической реализации предшествовал моменту определения величины обязательства, в налоговую базу включается (из налоговой базы исключается) сумма разницы, возникающей между суммой в белорусских рублях, исчисленной путем пересчета подлежащей уплате суммы в иностранной валюте по курсу Нацбанка РБ, и суммой налоговой базы в белорусских рублях, определенной на момент фактической реализации объектов. Пересчет подлежащей уплате суммы в иностранной валюте и включение (исключение) разницы производятся в том налоговом периоде, в котором получена плата за объекты, а в случае прекращения обязательства по иным основаниям - в котором прекращено обязательство (полностью или в соответствующей части).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2009 10:05:09
|
 |
 |
Илоночке и тогда баланс переделывать или как?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|