...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 25.03.2009 10:26:17
Товар по импорту ввезли 31 декабря 2008 г(ТТН росс. от 29 января, тамож. оформление 31 декабря). Оприходовали 05 января 2009 г. Ввозной НДС уплачен был до 20 января(по рекомендации налоговой). В каком месяце принимать НДС в книгу покупок - в декабре или в январе?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Л 25.03.2009 10:28:54
в январе, т к товар оприховован в январе
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2009 10:29:44
Декларация по ввозному НДС подавалась в январе за декабрь.(опять же по рекомендации налоговой). Значит на вычеты декабря?
Беларусь
Л 25.03.2009 10:43:13
если бы приход был в декабре и оплата до 20.01., то вычеты однозначно в декабре, а так я бы проводила в январем
Беларусь
Мусик 25.03.2009 10:44:31
Конечно вычеты в январе, товар оприходован в январе
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2009 10:45:45
оплата 20.01.09
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2009 11:18:44
Караул, приняла в декабре.
Беларусь
Л 25.03.2009 11:34:26
сдайте уточненный доплачивать вам уже ничего не нужно, посчитают только пеню
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2009 11:41:29
млин, с 2 млн. сколько же насчитают пени?
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2009 11:41:31
А платить можно и до 20 февраля и брать в зачет в январе.
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2009 11:44:01
я звонила в налоговую в отдел по ВЭД, сказали если ввезли в декабре, платить надо до 20 января.
Беларусь
Л 25.03.2009 11:44:10
пеню считают по ставке рефинансир за каждый день просрочки, а можете и уточненный не сдавать, ежели лень, пусть налоговая пеню высчитывает при проверке
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru