 |
Помогите, чайнику! В марте был возврат продукции производителю - НДС 1,6 млн с минусом (в 1С счет 18.14), НДС в книге покупок - 0,5 млн, т.е НДС уплаченный с минусом 1,1 млн. к зачету нет ничего. Как правильно заполнить налоговую декларацию по НДС? Вычет прежний (за февраль), а минус куда.... Объясните пжл, у кого есть немного времени и терпения. СПАСИБО!!!
Беларусь
|
 |