Доброго дня. При переоценке Кт задолженности соствила проводку 97-60/2- 1 047 523 Как теперь списываем 97 счет? 92/2-97- в размере не больше 10% от с/с реализ-ной продукции за месяц???Учитывать при налогообложении эту сумму будем?
Конечно учитывать в пределах 10% от себестоимости.
Беларусь
Venera16.04.2009 12:58:25
Добавлю, от фактической себестоимости: в торговле от 44сч+90.2(с/с) за месяц!
Беларусь
9716.04.2009 13:02:34
а учитываем при налогообложении или нет?
Беларусь
"Анонимно"16.04.2009 13:05:27
выбираете курсовые разницы, учитываются
Беларусь
Мусик-Венере16.04.2009 13:08:27
Не 44+90-2, а просто Дт 90-2, а это есть 44+45.
Беларусь
Venera-Мусику16.04.2009 13:31:04
У меня по отгрузке реализация!
Беларусь
Venera-Мусику16.04.2009 13:37:50
Что-то я торможу. Если даже у Вас реализация по оплате, то все равно 90.2(с/с)-это не 44сч+45сч. Вернее даже для расчета факт. с/с брать 90.2(с/с)+90.8(расходы на продажу)!
Беларусь
Мусик16.04.2009 13:38:15
Извините, Венера
Беларусь
Мусик16.04.2009 13:40:45
По оплате: 90-2 включает в себя 44 (издержки) и 45 (покупная стоимость товара). Что-то вы замудрились.
Беларусь
Venera-Мусику16.04.2009 13:52:10
Мусик,в торговой деятельности правильно разбивать 90 счет, т.е.на сч. 90.2 в торговле должна учитываться покупная стоимость, а 90.8-расходы на продажу! Такой учет как у Вас-все на 90.2-больше подходит для услуг или производства!