Может кто сталкивался с давальческим сырьем - подсажите. Мы отдаем сырье на переработку в др.организацию (Дт62 Кр 10)по ТТН, а нам возвращают уже товар, не требующий доработки и в ТТН указывается наименование товара и стоимость услуги за переработку.Какие проводки должны быть-через 20сч оформлять?
передаете давальческое сырье 10/7 10/1 (никак не 62 10) Оно числится у вас на балансе Переработчик берет его себе на забаланс После выполнения работ по переработке переработчик возвращает Вам акт выполненных работ + с/ф по НДС либо ТТН. Обязательно акт о переработке давальческого сырья где прописано что получил, по какому док-ту,0 что в итоге получилось, норты расхода материала, стоимость услуги по переработке и стоимость сырья. Если остаются отходы, ито еще накладная на отходы. В таком случае в акте это то эже указывается. Вы в свою очередь списываете по утвержденным у вас нормам материал, на основании этого акта 20 10, стоимость услуги по переработьке 20 60. Можно еще при производственной необходимости полностью сформировать с/б делалек, распределив на каждую стоим сырья и услуг по перераб. Примерно так.