...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НачинающиЕ 01.06.2009 9:04:56
Только открылись, деятельности пока не осуществляем.
В мае продали трудовую книжку работнику.
Неужели придется теперь из-за нее сдавать все налоговые декларации в ИМНС?...

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
НачинающиЕ 01.06.2009 9:08:30
И вообще - обязано ли предприятие именно ПРОДАВАТЬ трудовую своим работникам?..
Почему нельзя просто списать на затраты в момент выдачи как все БСО?...
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 9:10:36
так если есть работник - он что - баклуши бьет? че-то ж работает наверное - значит деятельность началась. а книжку надо было не продавать, а удерживать за нее из зарплаты
Беларусь
Кица манюня 01.06.2009 9:17:36
За книжку из зарплаты удержать и все, какая продажа.
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 9:44:11
Вообще-то мне кажется, что всегда были рекомендации проводить через 91 счет.

Порядок отражения в учете операций по выдаче сотрудникам бланков трудовых книжек и вкладышей к ним:


Отражена выдача сотруднику бланка трудовой книжки (вкладыша) Дт 91-2 - Кт 10-6
Начислен НДС по выданному бланку трудовой книжки либо вкладыша Дт 91-3 - Кт 68-2
Отражена стоимость трудовой книжки (вкладыша), которую необходимо удержать у работника Дт 73 - Кт 91-1
Внесены в кассу (удержаны из заработной платы сотрудника на основании его заявления) денежные средства за выданный бланк трудовой книжки (вкладыша) Дт 50 - Кт (70) 73
Списаны выданные бланки трудовых книжек (вкладышей) Кт 006
Беларусь
НачинающиЕ 01.06.2009 9:48:43
так ведь все равно база для НДС возникает!
Проводки следующие:
Д.10.6 - К.60
Д.006
Д.91.2 - К.10.6
К.006
Д.91.3 - К.68 - начислен НДС!!!
Д.73 - К.91.1
Д.70 - К.73 - удержали из ЗП.
Беларусь
НачинающиЕ 01.06.2009 9:50:34
Получается, придется-таки сдавать налоговые декларации?..
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 9:51:35
http://tiatis.narod. ru/blank09.htm Работа с кадрами. в т.ч. Инстр. по ведению трудовых книжек работников
http://buh.by/mes.asp?t=35939
http://buh.by/mes.asp?t=95019
http://buh.by/mes.asp?t=42217
http://buh.by/mes.asp?t=142041
http://buh.by/mes.asp?t=130147
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 9:56:23
разве предприяти торгует трудовыми книжками, можно же просто - так...:-)
д60 к51 сумма c НДС
д10 к60 сумма без НДС
д73 к10 сумма без НДС
д70 к73 сумма c НДС
нафиг тот 91сч. - и вопрос со сдачей деклараций снимается...:-)
Беларусь
НачинающиЕ - Ананимно 01.06.2009 10:28:48
Ага, если б все было так просто...
Через счет 91 проводить рекомендует даже Крупнова...
Беларусь
НачинающиЕ 01.06.2009 10:31:30
Так все-же: придется сдавать налоговые декларации?.. :-(
Беларусь
НачинающиЕ 01.06.2009 11:44:10
деятельности в мае не было, соответственно и реализации не было. Вылез только этот чертов НДС от прочего выбытия трудовой книжки...
Что делать?.. Сдавать декларацию по НДС?.
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 11:45:28
сдавать
Беларусь
НачинающиЕ 01.06.2009 12:29:31
Хорошо, сдавать, так сдавать, но вот еще вопрос:
а к вычету можно взять весь накопившийся входящий НДС?..(мы по отгрузке)
Получится, что бюджет нам должен.. Ведь начисленного НДСа только пару рублей от трудовой книжки, а к вычету накопилось уже прилично (аренда и т.п.)
Ставить в декларации сумму с минусом?..
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 12:35:14
Ставить в декларации сумму с минусом?..
------------------------------
Вы не можете взять к вычетам НДС больше, чем начислили. ИМНС у вас такую декларацию не примет.
Беларусь
иволга 01.06.2009 13:16:47
а к вычету можно взять весь накопившийся входящий НДС?..(мы по отгрузке)
----
В книгу покупок - весь входной НДС заносите, а в декларацию - лишь в пределах начисленного, т.е. к уплате - ноль.
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 15:28:40
т.е. в декларации сумму входящего НДСа ставить полную а к зачету 0?
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 15:45:23
«Анонимно» 01.06.2009 15:28:40

т.е. в декларации сумму входящего НДСа ставить полную а к зачету 0?
-------------------------
Вот те здрасте... Почему «к зачету 0»? У вас зачетный НДС будет равен уплаченному, к УПЛАТЕ ноль получится. А в справочном разделе напишете сумму НДС по книге покупок, зачитывать будете в следующем налоговом периоде.
Беларусь
"Анонимно" 01.06.2009 15:45:23 01.06.2009 15:46:36
зачетный НДС будет равен уплаченному,
-------------
Пардон, промахнулась, не «уплаченному», а «начисленному».
Беларусь
НачинающиЕ 02.06.2009 8:49:05
СПАСИБО!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru