| |
|
|
| |
|
|
НачинающиЕ
01.06.2009 9:04:56
|
 |
 |
Только открылись, деятельности пока не осуществляем. В мае продали трудовую книжку работнику. Неужели придется теперь из-за нее сдавать все налоговые декларации в ИМНС?...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
НачинающиЕ
01.06.2009 9:08:30
|
 |
 |
И вообще - обязано ли предприятие именно ПРОДАВАТЬ трудовую своим работникам?.. Почему нельзя просто списать на затраты в момент выдачи как все БСО?...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 9:10:36
|
 |
 |
так если есть работник - он что - баклуши бьет? че-то ж работает наверное - значит деятельность началась. а книжку надо было не продавать, а удерживать за нее из зарплаты
Беларусь
|
 |
 |
Кица манюня
01.06.2009 9:17:36
|
 |
 |
За книжку из зарплаты удержать и все, какая продажа.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 9:44:11
|
 |
 |
Вообще-то мне кажется, что всегда были рекомендации проводить через 91 счет.
Порядок отражения в учете операций по выдаче сотрудникам бланков трудовых книжек и вкладышей к ним:
Отражена выдача сотруднику бланка трудовой книжки (вкладыша) Дт 91-2 - Кт 10-6 Начислен НДС по выданному бланку трудовой книжки либо вкладыша Дт 91-3 - Кт 68-2 Отражена стоимость трудовой книжки (вкладыша), которую необходимо удержать у работника Дт 73 - Кт 91-1 Внесены в кассу (удержаны из заработной платы сотрудника на основании его заявления) денежные средства за выданный бланк трудовой книжки (вкладыша) Дт 50 - Кт (70) 73 Списаны выданные бланки трудовых книжек (вкладышей) Кт 006
Беларусь
|
 |
 |
НачинающиЕ
01.06.2009 9:48:43
|
 |
 |
так ведь все равно база для НДС возникает! Проводки следующие: Д.10.6 - К.60 Д.006 Д.91.2 - К.10.6 К.006 Д.91.3 - К.68 - начислен НДС!!! Д.73 - К.91.1 Д.70 - К.73 - удержали из ЗП.
Беларусь
|
 |
 |
НачинающиЕ
01.06.2009 9:50:34
|
 |
 |
Получается, придется-таки сдавать налоговые декларации?..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 9:51:35
|
 |
 |
http://tiatis.narod. ru/blank09.htm Работа с кадрами. в т.ч. Инстр. по ведению трудовых книжек работников http://buh.by/mes.asp?t=35939 http://buh.by/mes.asp?t=95019 http://buh.by/mes.asp?t=42217 http://buh.by/mes.asp?t=142041 http://buh.by/mes.asp?t=130147
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 9:56:23
|
 |
 |
разве предприяти торгует трудовыми книжками, можно же просто - так...:-) д60 к51 сумма c НДС д10 к60 сумма без НДС д73 к10 сумма без НДС д70 к73 сумма c НДС нафиг тот 91сч. - и вопрос со сдачей деклараций снимается...:-)
Беларусь
|
 |
 |
НачинающиЕ - Ананимно
01.06.2009 10:28:48
|
 |
 |
Ага, если б все было так просто... Через счет 91 проводить рекомендует даже Крупнова...
Беларусь
|
 |
 |
НачинающиЕ
01.06.2009 10:31:30
|
 |
 |
Так все-же: придется сдавать налоговые декларации?.. :-(
Беларусь
|
 |
 |
НачинающиЕ
01.06.2009 11:44:10
|
 |
 |
деятельности в мае не было, соответственно и реализации не было. Вылез только этот чертов НДС от прочего выбытия трудовой книжки... Что делать?.. Сдавать декларацию по НДС?.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 11:45:28
|
 |
 |
сдавать
Беларусь
|
 |
 |
НачинающиЕ
01.06.2009 12:29:31
|
 |
 |
Хорошо, сдавать, так сдавать, но вот еще вопрос: а к вычету можно взять весь накопившийся входящий НДС?..(мы по отгрузке) Получится, что бюджет нам должен.. Ведь начисленного НДСа только пару рублей от трудовой книжки, а к вычету накопилось уже прилично (аренда и т.п.) Ставить в декларации сумму с минусом?..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 12:35:14
|
 |
 |
Ставить в декларации сумму с минусом?.. ------------------------------ Вы не можете взять к вычетам НДС больше, чем начислили. ИМНС у вас такую декларацию не примет.
Беларусь
|
 |
 |
иволга
01.06.2009 13:16:47
|
 |
 |
а к вычету можно взять весь накопившийся входящий НДС?..(мы по отгрузке) ---- В книгу покупок - весь входной НДС заносите, а в декларацию - лишь в пределах начисленного, т.е. к уплате - ноль.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 15:28:40
|
 |
 |
т.е. в декларации сумму входящего НДСа ставить полную а к зачету 0?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2009 15:45:23
|
 |
 |
«Анонимно» 01.06.2009 15:28:40 т.е. в декларации сумму входящего НДСа ставить полную а к зачету 0? ------------------------- Вот те здрасте... Почему «к зачету 0»? У вас зачетный НДС будет равен уплаченному, к УПЛАТЕ ноль получится. А в справочном разделе напишете сумму НДС по книге покупок, зачитывать будете в следующем налоговом периоде.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно" 01.06.2009 15:45:23
01.06.2009 15:46:36
|
 |
 |
зачетный НДС будет равен уплаченному, ------------- Пардон, промахнулась, не «уплаченному», а «начисленному».
Беларусь
|
 |
 |
НачинающиЕ
02.06.2009 8:49:05
|
 |
 |
СПАСИБО!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-19
|
|
| |
|
|