| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
17.06.2009 10:23:39
|
 |
 |
Фирма зарегистрирована в марте. Началась деятельность и поступила выручка в июне. До июня все затраты относила на 97 счёт. Но когда начисляла в 1С зар.плату, автоматически она относится на 44сч. Как быть: проводками вручную отнести их на 97 до июня, а потом в июне снова на 44? Или не стоит этого делать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.06.2009 10:31:41
|
 |
 |
ну не сочтите вопрос за очень глупый, просто не знаю как провести в 1С
Беларусь
|
 |
 |
Ханума
17.06.2009 10:36:43
|
 |
 |
Когда вы начисляете зарплату там есть выбор счета, просто поставте 97 и все.
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая
17.06.2009 10:42:33
|
 |
 |
В документе «Начисление ЗП» у вас сверху в шапке документа должны быть галочки «использовать счета справочника» и «использовать счета ведомости». Посмотрите, что у вас выбрано. И внесите, соответственно, исправления на нужный вам счет либо в справочнике «Сотрудники» либо в самом документе на закладке«счет затрат»
Беларусь
|
 |
 |
БТР
17.06.2009 11:04:37
|
 |
 |
А я вручную всё списала на 97, причем поставила на 97 одно субконто «организационные расходы»- так удобнее списывать будет потом, а то из зарплаты всё мелкими проводками попадает (налоги и т.п.). А так всё в куче соберется.
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая
17.06.2009 11:20:49
|
 |
 |
Зачем делать что-то вручную, если это может сделать за Вас программа? :-)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|