Помогите, первый раз столкнулась.Мы передали организации на ответственное хранение стенд.Как правильно его отгрузить по ТТН с НДС или нет? И как это отразить в учете? Спасибо.
а скакой целью? С НДС передается если продажа! А зачем вы передали на хранение? Я к тому может у вас в рекламных целях или безвозмездное пользование?
Беларусь
Автор24.06.2009 14:50:33
Они на наш стенд всякие ручки вешают. А по поводу безвозмездного пользования- мы потом этот стенд назад отберем. Вот и не знаю, что с ним делать:(
Беларусь
"Анонимно"24.06.2009 15:14:40
Почему, тогда договор хранения, если они безвозмездно пользуются. Правильно передача стенда без НДС.
Беларусь
Ирина24.06.2009 17:31:20
Без НДС.Он у вас на сч.10? Тогда и останется там,но на др.складе (вн.перем.) А у них - за балансом.
Беларусь
БТР25.06.2009 10:02:02
У вас стенд будет числиться на 10.7 (передан на сторону)(проводка Д10.7К10.9 (или где он был)) А накладной я всегда пишу с НДС - на случай если они его стырят (испортят) возмещать будут с НДС. Эта накладная будет как бы вашим внутренним перемещением и в декларации НДС отражать не надо. Да и выписать без НДС - надо указать пункт по какому освобождается...