...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Профком 25.06.2009 11:00:21
Уважаемые строители и все кто может, помогите!
Нужно взять отдельные материалы с 10сч., собрать объект, который будет включен в акт вып.работ и отписан по ТН как и остальное оборудование, купленное у поставщиков. Составила калькуляцию, включила всего - стоим.м-лов, з/пл рабочих, общехоз.расходы, прибыль, налоги и т.д.
Как сделать проводки по общехоз.затратам, прибыли, налогам? Первый раз такое. ПОМОГИТЕ, я не так часто обращаюсь.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
БТР 25.06.2009 11:31:50
В дебет 20-го (субконто производство вашей фигни) СПИСЫВАЕМ прямые затраты материалы и з/плату рабочих. Общехоз. расходы с 26-го счета распределяем пропорционально между вашей стройкой (или какой до этого был вид деятельности) и этим новым производством пропорционально тому чему вы решите (пропорционально прямым затратам з/плате материалам, учитываемым на 20, пропорционально выручке и т.п.). Это ваше решение должно быть в учетной политике - «затраты по видам деятельности распределяються пропорционально....» Затем готовое изделие приходуем проводкой Д43К20 на сумму получившейся себестоимости и отписываем покупателю по продажной цене с НДС (она может не совпадать с фактической себестоимостью) проводкой Д62К90и одновременно Д90К68 - НДС, Д90К43 -себестоимость изделия. В плановой калькуляции сумма несовпадения с фактич. себестоимостью отражаетс словом «рентабельность»
Беларусь
Автор 25.06.2009 13:14:06
СПАСИБО БТР!
Что-то уже и сама «накопала», но 43 сч.- это выход о котором я не подумала.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru