| |
|
|
| |
|
|
Масик
25.06.2009 15:23:53
|
 |
 |
УСН 8% без НДС,проектные работы,мы-Ген.подрядчик,наняли суподрядчика-плательщика НДС,они выдали акт+СФ по НДС на свою часть работ,имею ли я право на стоимость этих работ выписать СФ по НДС Заказчику?(Если да,как правильно заполнить строку продавец услуг-записать себя?)Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.06.2009 15:26:25
|
 |
 |
Кто формировал цену работ, подробнее?
Беларусь
|
 |
 |
Масик
25.06.2009 15:36:54
|
 |
 |
В исполнительную смету(итоговую,нашу) включили услуги субподрядчиков , налог по УСН накрутили только на работы,выполненные собственными силами. Субподрядчик на свои работы выписал нам акт+СФ по НДС , Заказчик просит на работы ,выполненные субчиком выписать СФ по НДС от нас,имею ли я право так сделать?и что писать в моей СФ по НДС в графе продавец услуг?Я,повторюсь,неплательщик НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Масик
02.07.2009 10:49:16
|
 |
 |
Все еще актуально...
Беларусь
|
 |
 |
Масик
02.07.2009 14:52:07
|
 |
 |
Апну...
Беларусь
|
 |
 |
Масик
06.07.2009 10:29:12
|
 |
 |
Может сегодня кто откликнется
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 10:32:13
|
 |
 |
А как Вы заключали договор, смета ведь была без НДС ? или у Вас типа предварительная...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 10:37:17
|
 |
 |
Если вы выпишете СФ по НДС хотя бы раз - автоматически становитесь плательщиком НДС на ВЕСЬ отчетный год. А зачем вам выписывать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 11:10:45
|
 |
 |
А если написать в СФ-1 свои работы без НДС, а субподрядчика с НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Масик
06.07.2009 11:17:39
|
 |
 |
Заказчик просит на услуги,оказанные субподрядчиком-плательщиком НДС(субчик нам выписал СФ) ,выписать СФ(но уже от нас).Маразм в самомом деле,откуда они могут знать кого мы нанимали в качестве субподрядчика(плательщика или неплательщика НДС),в нашем-то акте нигде НДС не выделен.Все понятно,спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 11:26:08
|
 |
 |
Вообще-то в договоре подряда прописываются все субподрядчики. Требование заказчика правомерно. В сф-1 пишется несколькими строчками с указанием организаций-субподрядчиков.
Беларусь
|
 |
 |
Масик
06.07.2009 11:41:03
|
 |
 |
Ну вот снова сомневаюсь,я то неплательщик НДС,как я могу выписать СФ по НДС от себя(продавец услуг укажу себя,прилагается СФ к акту-в акте НДС не выделен) абы что:(
Беларусь
|
 |
 |
-> Масику
06.07.2009 12:48:46
|
 |
 |
А вы получили бланки СФ по НДС через МНС ? Вам выдали их несмотря на то , что Вы не плательщик ?
Беларусь
|
 |
 |
Масик
06.07.2009 15:02:52
|
 |
 |
Остались еще с прошлого года,когда были на обычной системе налогооблажения.
Беларусь
|
 |
 |
Несогласный
06.07.2009 15:17:47
|
 |
 |
Выскажу такое мнение : 1. Вам субподрядчик не должен был выписывать СФ по НДС (п 3.15 Инструкции № 91 Минфина) 2. Ну и Вы соответственно выписывать не можете , т.к. «счет-фактура выписывается и предъявляется продавцом (подрядчиком) работ (услуг) - ПЛАТЕЛЬЩИКОМ налога на добавленную стоимость».... (оттуда же Пост. № 91 Минфина) Получается, что не можете....но в душе несогласен, т.к. заказчик теряет уплаченный субчиком НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Масик
07.07.2009 16:56:25
|
 |
 |
Консультация Гомельской областной ИМНС(по телефону) : должны выписать СФ по НДС ,сослались на п.7 ст.14 Закона об НДС. Люди,а где написано , что если выделю НДС в первичном учетном документе , то-плательщик до конца года,раньше такое было по ИП подоходникам-теперь нигде не нахожу. Заказчик согласен на то,чтобы мы в акте указали НДС(если переделаем,укажем в т.ч.НДС по работам,выполненным субподрядной организацией такой-то)+отдали им СФ ,выписанные нам субподрядчиком. Можно ли так сделать. Кстати по п.3.15 Инструкции №91 Минфина ИМНС ответили,что мы якобы и не совсем покупатели работ(конечный покупатель-наш заказчик).Посоветуйте,что делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.07.2009 17:11:55
|
 |
 |
Ни в коем случае не отдавайте СФ, выписанную на Вашу организацию. Вы должны с СФ субподрядчика переписать все в свою СФ и выдать ее заказчику. А вот логично ли будет в своей СФ писать работы собственными силами без НДС, в следующей строчке субподрядчика с НДС - не знаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.07.2009 17:15:25
|
 |
 |
Кстати по п.3.15 Инструкции №91 Минфина ИМНС ответили,что мы якобы и не совсем покупатели работ(конечный покупатель-наш заказчик) ----------- Так а кто покупатель как не Вы ? С вами договор, Вам и выписывает субподрядчик СФ по НДС. А если вы плательщик, то вы генподрядчику выписываете свою, в которой можете расписать свои работы и субподрядные.... Но вы же не плтельщик :(
Беларусь
|
 |
 |
Масик
07.07.2009 17:28:45
|
 |
 |
Спасибо за поддержку,сама не вижу логик4и в доводах что Заказчика,что в консультации ИМНС,но Заказчик уже так достал ежедневными звонками.А что по поводу того , что если выделю НДС в первичном документе,то я - плательщик до конца года. Где это прописано(повторюсь по ИП такое раньше читала , но мы- не ИП)?
Беларусь
|
 |
 |
Масик
09.07.2009 11:12:26
|
 |
 |
Сейчас очень много организаций УСН-ков,может еще кто выскажется,у кого была подобная ситуация.
Беларусь
|
 |
 |
Несогласный
09.07.2009 11:25:45
|
 |
 |
Зайдите на форум проектировщиков (proekt.by), может там кто подскажет или через запрос письменный пробуйте.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20
|
|
| |
|
|