Подскажите, пожалуйста! При возврате реализованного товара от покупателя программа сформировала проводку сторно на 62.1. 90.1.1. по определенному договору. И висит сторно по 62.1. по дебету по этому закрытому договору, документ реализация не пускает эти суммы на закрытие других договоров, а за покупателем еще имеется задолженность. Какими проводками можно закрыть данную ситуацию?
Перевесте на 62.1 с одного договора на другой.. 62.1договор 1 - 62.1 договор 2 будет оплачено по другому договору, только сделайте акт взаимозачета с покупателем. Типа зачет долга по такому договору в счет переплаты по такому договору и усе.
Беларусь
"Анонимно"06.07.2009 16:19:00
А зачем акт взаимозачета?
Беларусь
"Анонимно"06.07.2009 16:34:50
Документы общего пользования:корректировка задолженности(взаимозачет)