Купили ОС , прибыль леготировать не будем.Я делаю проводки К-т 010 на сумму амортизационного фонда, Д-т 84.1- К-т 83.3 на оставшуюся сумму за счет прибыли прошлых лет?! Правильно ли это?
Я сделала на 84 счете два субсчета и там учитываю на 84,1Прибыль подлжащая распределению 84,2Как бы использованная (Можно назвать покрасивее фонд развития пр-ва, фронд потреблени и сделать много субсчетов), а то с 83 счета вы уже никуда ничего не перекроете, а 84 счет можно корректировать(по концу года перераспределить)
Беларусь
"Анонимно"20.07.2009 12:44:26
т.е. Вы делаете проводку 84.1- 84.2?
Беларусь
Тутэйшы20.07.2009 12:52:24
если льготировать прибыль не будете. то вы ее как бы и не используете. Поэтому можете делать проводку только К010 на всю сумму приобретения ОС. Но можете и показать использование части прибыли без льготирования Д84-К83.
Беларусь
"Анонимно"20.07.2009 14:28:35
А если к010 мменьше чем сумма ОС, всеравно на всю сумму или в пределах?