До меня бухгалтер сделала такие проводки по приобретению труд книжек: в ноябре 2008 г Дт 10 Кт 60 2684 Дт 18 Кт 60 483 Дт 20 Кт 10 2684 В апреле 2009 (когда снова приобреталась трудовая книжка): ДТ 10 Кт 60 2697 Дт 18 Кт 60 486 Дт 70 Кт 73 3183 Дт 70 Кт 73 3167 (на книжку, приобрет в нояб 2008 г.) Дт 73 Кт 91 3183 Дт 73 Кт 91 3167 (на книжку, приобрет в нояб 2008 г.) Как теперь это исправить?
Я бы не лезла в свой период, но в 2008 г с 10сч трудовая списана, а в 2009 году она зависла на 91 сч. Могу ли по этой трудовой отсторноровать проводки и тем самым вернуть работнику эти 3167. Раз уж бухгалтер списал ее на затраты в 2008 г, то чего уже в 2009 г ее стоисть удерживать из ЗП?