Подскажите, пожалуйста, в апреле в режиме временного ввоза ввозились выставочные стенды из Польши для участия в выставке. В мае в режиме реэкспорта возвращены поставщика. Как быть с таможенными платежами и тамож. НДС? Тамож. платежи отнесла на сч. 92 не уч., НДС так и висит на сч. 18.1.3-не знаю куда его деть- наверное на сч. 92 не уч., к зачету точно нельзя брать т.к. товар не был выпущен в свободное обращение. Как быть?
Согласно ст. 195 ТмК при помещении временно ввезенных товаров под таможенный режим реэкспорта или под иные таможенные режимы суммы трехпроцентных платежей, уплаченные при таможенном режиме временного ввоза, возврату либо зачету в счет предстоящих платежей не подлежат, поскольку товар был возвращен в режиме реэкспорта.