| |
|
|
| |
|
|
Уточненные
05.08.2009 17:53:22
|
 |
 |
Очень прошу помощи. Закончилась налоговая проверка. насчитали понемножку налогов за 2006, 2007, 2008 годы и 5 месяцев 2009 года. Например НДС за 2007 год к уплате 330тыс, а н-г на прибыль к возврату. и так в каждом году. ПОЖАЛУЙСТА, объясните мне как мне теперь все это провести правильно. Во-первых надо сдать уточненные расчеты за все годы. А эти доначисленые суммы их отразить когда? Что-бы заплатить надо же начислить. А как начислиить теперь за прошлые годы? Я НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ, делаю это перввый раз. Помогите, опытные бухгалтера. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.08.2009 9:36:31
|
 |
 |
НДС к уплате - Д92 К68. НнП к возврату - Д68 К92.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
06.08.2009 9:57:08
|
 |
 |
причем, 92 - неучитываемый ЗЫ. Эх, как было хорошо со старым планом счетов! Закинул на 81 - и не паришся... А сейчас от кредита 92 НЕУЧИТЫВАЕМОГО все время дергаешься...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2009 17:05:07
|
 |
 |
Д68 К92 -, а потом Д 99 К 92? Спасибо Помогите еще
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2009 17:06:49
|
 |
 |
А в декларациях как эти суммы отразить? Отдельной строкой- по результатам проверки? Или ка это делается, чувствую, что голова треснет
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.08.2009 17:54:10
|
 |
 |
Помогите, пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.08.2009 16:48:49
|
 |
 |
Все, я просто умираю
Беларусь
|
 |
 |
Любовь
07.08.2009 16:53:56
|
 |
 |
есть очень классная инструкция об бухошибках, там написаны все проводки, если есть консультант поищите или давайте мыло скину
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.08.2009 16:59:33
|
 |
 |
После того как у меня прошла проверка и тоже были где-то доначислены налоги и где-то к возврату, я просто подошла к своему инспектору и спросила, как надо отразитьв декларациях и что ей надо вообще предоставить. Она мне сказала сделать отдельную декларацию по каждому налогу и в строке к начислению написать либо с плюсом либо с минусом. А сверху в шапке под названием «Налоговая декларация (расчет) .....» дописать «по результатам налоговой проверки» И еще указать какая справка или акт, т.е. номер и дата, на основании которой доначислены или уменьшены налоги. И хоть это неправильно, но инспектору моему нормально было. И я тоже не заморачиваясь так и сделала. Вы может тоже подойдите к своему инспектору и спросите в каком виде эти налоги по проверке отразить. Потому что в карточке по налогоплательщику они все равно на основании не декларации отражают, а на основании справки по результатам проверки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.08.2009 18:11:48
|
 |
 |
1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.08.2009 18:15:39
|
 |
 |
Дорогая Любовь! Если можете пришлите мне эту инструкцию, пожалуйста. Консультанта у нас пока нет и когда будет незнаю. Еще не знаю, что такое «мыло». Может это эл.адрес. У меня на mail/ru nina_zubec Большое спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.08.2009 18:17:06
|
 |
 |
Проводки делать в этом году по всем доначислениям (т.е. за все годы проводками отразить в этом месяце) ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.08.2009 18:31:32
|
 |
 |
по все доначислениям по соответствующим налогам в корреспонденции с 92 счетом как прибыль или убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году. Если у вас доначисления по экологическому налогу (минторгу и пр. относимым на затраты), то участвует в налогообложении, если корректировки налогов исчисляемых из прибыли, то не участвует в налогообложении
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.08.2009 19:08:30
|
 |
 |
У меня доначислены НДС, с/х и инновац. в Министерство архитектуры. А прибыль и местные к возврату.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.08.2009 9:53:35
|
 |
 |
mail/ru nina_zubec Ловите инструкцию........
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.08.2009 10:48:47
|
 |
 |
эта инструкция есть на сайте минфина, но это исправления в бухучет http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/standards/post290605/ ПМФ № 83 от 29.06.2005 Об утв. Инструкции о порядке внесения исправлений в БУХУЧЕТЕ в случае обнаружения ошибок
а в НАЛОГОВОМ учете надо действовать через уточнение в налоговых декларациях, а КАК - посоветуйтесь со своим инспектором - каким образом доначисленные налоги и налоги к уменьшению отразить в каждой соответствующей декларации по каждому налогу и обратите внимание на опыт «Анонимно» 07.08.2009 16:59:33
ведь у вас в результате только введения в компьютер инспектором в ИМНС дополнительных сведений по рез-там прошедшей проверки (данные по заполненным и введенным инспектором в базу ИМНС уточнениям - в поданных сейчас декларациях по налогам) может совпасть СВЕРКА с ними по данным в их базе. иначе в конце года не пойдет сверка по налогам к балансу.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
09.08.2009 12:32:15
|
 |
 |
Большое всем спасибо! Буду начинать исправлять
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|