| |
|
|
| |
|
|
Зубик
11.08.2009 15:27:18
|
 |
 |
При уплате пени за несвоевременную уплату налогов по акту проверки Проводка Д-т 92 К-т 51 Это правильно? Спасибо большое
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Зубик
11.08.2009 15:29:00
|
 |
 |
Или надо 99 51?
Беларусь
|
 |
 |
Yellow cat !
11.08.2009 15:29:53
|
 |
 |
на 99 счет.
Беларусь
|
 |
 |
Маргарита
11.08.2009 15:33:29
|
 |
 |
99 68 пени начисленные по соответствующему налогу 68 51 пени уплаченные
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 15:37:00
|
 |
 |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
Зубик
11.08.2009 15:39:46
|
 |
 |
Маргарита, извините за тормоз (мой), при проводке 99 68 новый счет 68 завести. Или как-то на 68/например налог на прибыль. Оправдание: первый раз это делаю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 15:49:11
|
 |
 |
Счет заводить не нужно, выбирайте субконто не «налог начислено/уплачено», а «пени начислено/уплачено».
Беларусь
|
 |
 |
Маргарита
11.08.2009 15:52:03
|
 |
 |
если вы работаете в 1С, то выбираете 68.х.х (нужный налог), и затем субконто «пени начислено/уплачено», как сказал «Анонимно» 11.08.2009 15:49:11
Беларусь
|
 |
 |
Зубик
11.08.2009 15:55:12
|
 |
 |
А когда делаем проводку 99 68 какой субсчет и как это провести через какую операцию? Маргарита, а эта сумма пени попадает в к-т 68 по каждому налогу в главной книге, да? ОЙ, наверное я все больше зарываюсь в дебри Можно просто сделать 99 51 уплачена пеня. И ВСЕ. Большое вам спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 15:57:21
|
 |
 |
если вы работаете в 1С, то выбираете 68.х.х (нужный налог), и затем субконто «пени начислено/уплачено», как сказал «Анонимно» 11.08.2009 15:49:11 _________ это при формировании выписки? А как начислить? Получается пеню надо отражать в декларации по налогу?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 15:58:49
|
 |
 |
Можно просто сделать 99 51 уплачена пеня. И ВСЕ. -------------------------- Ага... а потом будете глядеть в сверку налоговой и вспоминать, что это было. Проводки эти делайте ручками, субсчет выбирайте по налогу, по которому эта пеня начислена в главную книгу всё это попадет не волнуйтесь.
Беларусь
|
 |
 |
Зубик
11.08.2009 16:03:48
|
 |
 |
Проводки эти делайте ручками, субсчет выбирайте по налогу, по которому эта пеня начислена в главную книгу всё это попадет не волнуйтесь. _ Получается, что по каждому налогу в декрарации где-то надо указывать эти суммы пени. А за прошлые года? Как все это делается. ПОЖАЛУЙСТА НЕ ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В БЕДЕ, СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 16:04:26
|
 |
 |
Получается пеню надо отражать в декларации по налогу? ------------------- Зачем? Вы отражаете в декларации балансовую прибыль, на которую начисляете налог. В справочном разделе у вас чистая прибыль, т.е, при быль за минусом налогов из прибыли и расходов из прибыли, к которым и ваша пеня относится. В программе по счету 68 в оборотах будет сидеть ваш налог начисленный/уплаченный и пеня начисленная/уплаченная, в сверке налоговой тоже.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 16:07:30
|
 |
 |
Зубик 11.08.2009 16:03:48 ПОЖАЛУЙСТА НЕ ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В БЕДЕ, -------------------- Никто вас не оставляет. Откройте программу и попробуйте сделать то, что вам пишут, потом сформируйте оборотку по вашему счету со всеми уровнями аналитики, увидите как легло. А вот уже потом, если не получится, будете дальше вопросы задавать.
Беларусь
|
 |
 |
Зубик
11.08.2009 16:08:20
|
 |
 |
Большое спасибо. Я сейчас начну делать все это. Если не будет получаться,буду просить ВАС еще о помощи. Спасибо УДАЧИ ВАМ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 16:09:28
|
 |
 |
Получается, что по каждому налогу в декрарации где-то надо указывать эти суммы пени. А за прошлые года? ----------------------- В декларации пеня не указывается, вам же писали. А в прошлые-то годы чего вы полезете? Этот период к вам отношения не имеет, не трогайте его, лучше со своим разберитесь.
Беларусь
|
 |
 |
Зубик
11.08.2009 16:17:34
|
 |
 |
А в прошлые-то годы чего вы полезете? Этот период к вам отношения не имеет, не трогайте его, лучше со своим разберитесь. _
Но ведь у меня по акту проверки пеня за 2006 год, за 2007, 2008 и 2009. Всю пеню заплатили вчера. Поэтому спрасшиваю какие делать проводки. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 16:23:41
|
 |
 |
Но ведь у меня по акту проверки пеня за 2006 год, за 2007, 2008 и 2009. Всю пеню заплатили вчера. -------------------------- Проверка была в этом году, правильно? Пеню вам насчитали тоже в этом году. Допричисленный налог вы указали в части II налоговой декларации. Пеню нигде не нужно отражать в декларации. Начислили в програмее, заплатили - и всё.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2009 17:02:07
|
 |
 |
Д 68 к 51 - уплата, Д 99 к 68 - начисление
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|