Уважаемые бухгалтера помогите разобраться! Хотя я уже не новичок, но запуталась окончательно. Товар импортируем в одной валюте, а платим по договору в другой валюте. Как правильно отразить эту опрацию в бух.учете по проводкам и какими датами? очень срочно нужно
У вас возникают суммовые разницы между валютами, которые относятся на 92 счет.
Беларусь
"Анонимно"12.08.2009 10:25:30
каким образом это отразить проводками?
Беларусь
Оля12.08.2009 10:44:30
У меня была похожая ситуация в прошлом году Д60 К52 - валюта платежа Д60 К00 - валюта договора Д00 К60 - валюта платежа Д00 К97 (или наоборот) - курсовые разницы (по курсу НБ РБ)на дату платежа потом списываем на 92 счет Аудитор проверяла сказала, что все верно