| |
|
|
| |
|
|
врединка
17.08.2009 10:52:48
|
 |
 |
есть вопрос по вычетам в строительстве)) если мы принимаем на сч.01 объект завершенного строительства, то вычеты мы КОГДА принимаем в зачет? или не нужно дожидаться записи 01-08, а можно взять раньше, пока накапливаем на сч.08? запуталась я((( ведь не все застройщики принимают на баланс (на 01) объекты, а сразу передают дольщикам(((
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.08.2009 10:58:30
|
 |
 |
Ну так Вы сначала разберитесь для кого строите : для себя (01) или для дольщиков (инвесторов)(08,43)
Беларусь
|
 |
 |
врединка
17.08.2009 11:02:41
|
 |
 |
1-ый вариант: не прнимает на 01 и передаем вычеты дольщику. этомне и так понятно))) 2-ой вариант: строим снова-таки для долщиков, но на 01 принимаем. а потом передаем дольщику. вот тут у меня и возникает вопрос, как быть с вычетами?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.08.2009 11:06:56
|
 |
 |
как бывший налоговик - cросить в налоговой...:-)
Беларусь
|
 |
 |
->Врединке
17.08.2009 11:07:56
|
 |
 |
2-ой вариант: строим снова-таки для долщиков, но на 01 принимаем. а потом передаем дольщику. вот тут у меня и возникает вопрос, как быть с вычетами? ----------- Ну как так может быть ? для дольщиков и на 01 ???? Мождет все- таки на 43 ? Первый раз у вас такая ситуевина, что ли ?
Беларусь
|
 |
 |
врединка
17.08.2009 11:19:06
|
 |
 |
->Врединке 17.08.2009 11:07:56 не то что первый! вообще не сталкивалась. но! прочитала тьму разъяснений и писем. так получается, что есть и такое. ну, не суть для меня сейчас откровенно говоря важно. на какой счет я поставлю сам объект. вычеты когда я могу принимать?
Беларусь
|
 |
 |
врединка
17.08.2009 11:21:36
|
 |
 |
«Анонимно» 17.08.2009 11:06:56 как бывший налоговик - cросить в налоговой...:-) ___________________________ ))))))) думаете, там такие специалисты......
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.08.2009 11:29:13
|
 |
 |
думаете, там... __ как самокритично...:-)
Беларусь
|
 |
 |
->Врединке
17.08.2009 11:30:32
|
 |
 |
Я думаю,т.к. для Вас это будет готовая продукция (43) предназначенная для продажи, то вычеты Вы должны брать как по обычным ТМЦ. Ну и распределять если есть разные выручки (льгота и т.д.) ----- прочитала тьму разъяснений и писем. так получается, что есть и такое. ----------- Дайте ссылочки, плиз
Беларусь
|
 |
 |
врединка
17.08.2009 11:30:55
|
 |
 |
думаете, там... __ как самокритично...:-) _____________________ неужто думаете, я о себе так скажу?))) даже не ждите))) ценить себя надо и ни в коем случае не недооценивать)))
Беларусь
|
 |
 |
врединка
17.08.2009 11:33:53
|
 |
 |
->Врединке 17.08.2009 11:30:32 ссылочек нет. все из консультанта. могу на мейл сбросить весь подобранный материал
Беларусь
|
 |
 |
->Врединке
17.08.2009 11:37:14
|
 |
 |
бросьте, плиз 534622@мэйл.ру ----------- Повторюсь,если строите для продажи то 1) Д 08 К 10,70,60 и т.д 2) Д 43 К 08 (см.Типовой план счетов)
Беларусь
|
 |
 |
врединка
17.08.2009 11:45:02
|
 |
 |
->Врединке 17.08.2009 11:37:14 сейчас архивчик сделаю и отправлю
Беларусь
|
 |
 |
врединка
17.08.2009 11:49:48
|
 |
 |
->Врединке 17.08.2009 11:37:14 только про вычеты в вашем сообщении ничего нет((( когда же мне их брать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.08.2009 11:57:18
|
 |
 |
только про вычеты в вашем сообщении ничего нет((( когда же мне их брать? ------------ Выскажу только СВОЕ мнение. Для Вас это обычное «производство» только у Вас готовая продукция (43 счет) - это недвижимость (офисы, квартиры и т.д.),которую Вы с тавите себе на учет, т.е. вычеты берете как по обычным приобретаемым ТМЦ, в пределах выручки от реализации. Если строится для дольщика (юрлица), то объект на учет не ставится, а передается вместе с вычетами инвестору. Ну и если есть льготная выручка , то вычеты распределять пропорционально объемам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.08.2009 12:14:33
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
->Врединке
17.08.2009 12:15:04
|
 |
 |
Почту получил, буду читать. Спасибочки
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|