| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
24.08.2009 12:08:12
|
 |
 |
Срочно нужно!!!! Надо заполнять в приходном кассовом ордере графы: ставка и сумма НДС при отражении выручки по комиссионному товару?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
24.08.2009 12:46:50
|
 |
 |
ну откликнитесь!
Беларусь
|
 |
 |
Лиса-Алиса
24.08.2009 12:53:03
|
 |
 |
А какие проводки вы делаете на это ? Примерно: 50.1-76,1 По моему выручки здесь не видно. Этой «выручкой» вы увеличиваете свою задолженность перед коминтентом. НДС в этой сумме будет отражать коминтент.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
24.08.2009 14:22:23
|
 |
 |
Лисе-Алисе. Да, проводка 50-76. Не выручка, но товар же пришел с НДС, и мы плательщики НДС, поэтому и возник вопрос. Допустим при возврате комиссионного товара НДС в ТТН указывается, хоть к нам отношения и не имеет... То есть думаете ставить прочерки в ПКО?
Беларусь
|
 |
 |
Лиса-Алиса
24.08.2009 14:40:12
|
 |
 |
Но это же не ваш НДС. По комисионому товару стоимость идет ч/з ваше предприятие одной суммой вместе с НДС. Выручка отражается: Если товар собственный: д50 К90,1 Д90.1К68 Если комиссионный Д50 К76. Теоритически это даже не ваши деньги.А коминтента. Потом зачет 62-76. А то что пришел товар с НДС. Этот НДС, как НДС отдельно не проходит.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
24.08.2009 14:56:57
|
 |
 |
Лисе-Алисе. Я прекрасно знаю какие делаются проводки. Вопрос про оформление доков (пример заполнение ТТН при возврате). У нас еще есть интернет-магазин. Оформляем покупателям талоны 20-ФС, товар есть собственный и комиссионный. Вопрос: исходя из Вашей логики нужно указывать НДС только на свой товар?
Беларусь
|
 |
 |
Лиса-Алиса
24.08.2009 15:20:48
|
 |
 |
В накладной при возврате комисионного товара НДС указывается,но по счетам не проводиться. У меня не много было возврата, так я вручную НДС считала от обратного.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|