КО счета 90,1(розница)-обороты 90-41(покупная стьоимость)=выручка от реализации ( стр 1) - (налог с продаж+НДС( стр 4)) = сумма облагаемой выручки.стр 5. потом множите га 1% = исчисленный налог
А у меня обороты по кредиту и дебету одинаковые, т.к. учет по продажным ценам. Так и надо?
Беларусь
strekoza07.09.2009 16:20:05
Я знаю, что валовый доход. А как его рассчитать?
Беларусь
Fil07.09.2009 16:20:41
Субсчета (в 1С субконто) разные?
Беларусь
Белорусская морячка07.09.2009 16:23:26
А у меня обороты по кредиту и дебету одинаковые --------------------------- Сторнируйте 42 счет, тогда увидите разницу.
Беларусь
"Анонимно"07.09.2009 16:24:12
Сделать расчет реализованных торговых скидок на реализ. товары за месяц- это ВД.
Беларусь
strekoza07.09.2009 16:30:45
т.е. получается реализованная торговая надбавка (42/1) умножается на 1% ?
Беларусь
Белорусская морячка07.09.2009 16:33:02
т.е. получается реализованная торговая надбавка (42/1) умножается на 1% ? ------------------------------ Да.
Беларусь
Fil07.09.2009 16:33:30
1. Находим предварительное сальдо по торговым надбавкам. Берёте сальдо по счёту 42.1 на начало месяца «+» кредитовый оборот по сч.42.1 «-» дебетовый оборот по сч.42.1 2. Находим сумму состоящую из т/оборота за месяц и остаток товаров на конец месяца. 3. Находим средний процент надбавки. П.1 делим на п.2 4. Находим надбавку на остаток товаров. П.3 умножаем на остаток товаров на конец месяца. 5. Находим реализованную надбавку (валовый доход). П.1 «-» п.4.