никогда не делала исправления (молодой специалист, зеленый), если в одном или неск.месяцах сумма уплаченна по налогу больше или меньше чем необходимо, как это все отразить в декларации? в разделе 3 часть 1 в налоге на прибыль, и в разделе 2 часть 1 - сельхоз ? Например нужно уплатить 9 000, уплатили 9500, показываем «-» 500 рублей, я правильно понимаю?
Во всех декларациях отражаются суммы налогов НАЧИСЛЕННЫЕ К УПЛАТЕ, а разница в уплате делается актом сверки с налоговой (обычно за год к балансу, но я когда мне надо звоню и узнаю суммы переплат чтобы за минусом их уплатить налог в следующем месяце)
Беларусь
"Анонимно"19.09.2009 22:20:55
Сколько вы уплатили это дело второе ,особенно если оплатили больше. Главное правильно начислить налоги. Я например всегда больше перечисляю,потому,что бывает такое,что обнаружится ошибка или что то надо снять с затрат или мало ли чего- например надо было перечислить 35000 а вы 3500 шлепнули,а у вас есть переплата по каким-нибудь налогам.Тогда ИМНС,что бы не допустить недоимку (раньше так было во всяком случае)сама зачитывала переплату одного в счет уплаты другого налога и просила принести письмо.А если у вас точь в точь уплачено по декларации,то прав на ошибку нет.Даже если вы подадите уточненный расчет,все ровно насчитают пеню,если нет никакой переплаты.Так,что запас беды не чинит.