| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
23.09.2009 9:55:14
|
 |
 |
НДС уплаченный при ввозе товара на тер.РБ из Италии к вычету нужно брать весь или в пределах реализованного.НДС по реализации очень маленький.Если взять весь к вычету, по декларации будет большой минус.Что с ним потом делать.Или есть у нас право вычетать в пределах реализованного.Помогите плиз,кто знает.С импортом первый раз сталкиваюсь
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.09.2009 10:06:06
|
 |
 |
в пределах начисленного по реализации
Беларусь
|
 |
 |
Маруся
23.09.2009 10:48:21
|
 |
 |
В декларации указываете в пределах исчисленного по реализации, остаток уплаченного НДС останется на следующие периоды. Ничего сложного с импортом нет. Вы когда покупаете у белорусского поставщика, делаете проводку: Дт 41 Кт 60/РБ на сумму поставщика Дт 18 Кт 60/РБ на сумму НДС Когда ввозите: Дт 41 Кт 60/Нерезидент по курсу на сумму инвойса Дт 18 Кт 68 Ввозной НДС Дт 68 Кт 51 Уплачиваете ввозной НДС А дальше - как обычно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 14:03:34
|
 |
 |
А можно вопрос? 18.1-68.2 начислен ввозной НДС 68.2-51 уплачен ввозной НДС 18.2-18.1 сформирована книга покупок 68.2-18.2 НДС взят к вычету Правильные ли проводки? и если да, то получается по Дт 68.2 сальдо на сумму ввозного НДС.
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
14.10.2009 14:09:53
|
 |
 |
Сальдо будет на 18.2,« в предедах начисленного по реализации» означает, что в проводке Д68/НДС-К18.2 сумма не больше, чем начислено по К68/НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 14:14:23
|
 |
 |
А можно на цифрах расписать? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
14.10.2009 14:39:35
|
 |
 |
Для ...а можно вопрос? Более внимательно прочитала проводки. Не путайте 68/НДС по реализации и Ваше 68.2- НДС ввозной. У меня НДС, упл.на таможне всегда был на 76 счете, хотя можно исп.и 68, но д.б. разные субсчета на НДС по реализации и НДС таможенный. Тогда последняя проводка будет: Д68/НДС по реализации - 18.2 на сумму неболее, чем Д68/НДС по реализации. И ваш 682. будет без сальдо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 14:44:36
|
 |
 |
А как сделать 68.2-18.2 на сумму не более, чем начислено по реализации, если этот НДС включен в книгу покупок, а она формирует проводки автоматически?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|