Подскажите, как правильно оформлять ТН-2 при передаче материалов заказчиком субподрядчикам для производства работ на объекте, работы по строительству которого не облагаются НДС или облагаются частично (при наличиии в жилом доме встроенно-пристроенных помещений). Указывать ставку НДС? А «Стоимость с НДС», что с ней делать? Дайте, пожалуйста ссылку на НПА. (Инструкция №10 от 14.05.07г. есть)
При передаче материалов субподрядчику без перехода прав собственности для производства работ по объекту (ам) накладную оформляют без НДС, т. е. в графе ставка НДС - пусто, ничего не пишут. Во всяком случае нам передают материалы так. Они приходуются на 003 счет.