...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Наталия 10.10.2009 11:40:05
Уважаемые бухгалтера! Большая просьба помочь правильно оформить ТТН. ЧУП , УСН с 01.01.2009г. , с уплатой налога 8% от валового дохода, неплательщик НДС, численность до 15 человек.. Деятельности никакой в течении этого года не было. Нужно реализовать материал, приобретенный в 2007г. у плательщика НДС. Как правильно сформировать цену? Включить в неё этот НДС, числившийся на 18 счете? И какие правильно сделать записи в книге учета хоз. операций? Заранее спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Валентина 10.10.2009 14:22:42
Формирование цены:
1. Если товар приобретен у производителя (импортера), плательщика НДС, то ваша цена равна:
(Цена без НДС +НДС)+надбавка ваша.
2. Если приобрели товар у посредника-оптовика с оптовой надбавкой:
(Цена без НДС +ваша надбавка)+ НДС оптовика.
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2009 14:40:59
http://www.gb.by/oc/answer.php?id=21741
http://buh.by/mes.asp?c=1&t=191020
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru