| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
14.10.2009 9:34:56
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста. В Мисофт закрываю 92 счет, программа берет 92.1 и Д 92.2.(обороты пр 92.2 и по Д и по К). Как исправить?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.10.2009 10:07:48
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 10:15:01
|
 |
 |
Какой-то вопрос непонятный. Если вы имеете в виду то, что у вас были обороты по 92.2 и по дебету и по кредиту, то естественно, программа будет закрывать остаток по этому субсчету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 10:20:07
|
 |
 |
Да я понимаю, но программа берет Д 92.2, а К не учитыв. В программе Мисофт операция закрытие месяца.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 10:30:08
|
 |
 |
Если уж на то пошло, то по субсчету 92.2 не может быть кредит. Если вы формируете проводку, то все равно пишите дебет 92.2, только сумма со знаком минус. Может, все дело в этом. А что там у вас операция такая?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 10:39:12
|
 |
 |
Я отражаю ручной проводкой списание по актам. Я понимаю, что это не срвсем правильно, но по другому провести не могу. Покупатель делант мне акт на списание товара, товар реально не возращается (мукалатура), я в свою очередь, врзращаю эти акты поставщику, отражаь по К 92.2 (дентги он возращает). Для формирования фин. рез. я должна по 92.2 взять разницу по Д и К.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.10.2009 10:47:34
|
 |
 |
Что-то я не совсем догнала... Но по-моему, 92 счет тут не причем. Надо было изначально все прогонять через 76-ой. А при отгрузке товара учитывать его или на 45 счете или вообще на забалансовом. Утверждать не буду, так как не до конца поняла суть ваших операций.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|