В марте платили иностранному поставщику. При платеже нечаянно поставили вид возмещения расходов «Затраты БАНКА относятся на отправителя, затраты ИНОБАНКА -на получателя» вместо отнесения расходов на отправителя. И как результат до поставщика не дошла небольшая сумма. Когда платили в сентябре перечислили сумма большую на эту недостающую сумму. Как провести в учете эту проблемную сумму -на затраты или за счет прибыли?