| |
|
|
| |
|
|
Ксения
16.10.2009 14:12:35
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста. Товар куплен на терриротии РБ. пр-ва РБ для реализации в РФ. при отгрузке ставка НДС 0%. В декларации эта выручка с НДС-0% отражается при получении документов от покупателя об оплате НДС в РФ? И еще: входной НДС по товарам, реализованным с 0% принимается к вычету сразу?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.10.2009 15:18:49
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
16.10.2009 15:38:41
|
 |
 |
Если у вас только 0% ставка то весь НДС к вычету., но только после отражения данного оборота в декларации по НДС. Если есть разные ставки, то надо будет определить долю оборота (не выручки) по декларации по НДС по ставке 0% в общем обороте по декларации (не менее 4-х знаков после запятой), Затем эту долю умножить на сумму НДС к вычету по счту 18 и определить сумму НДС по 0% ставке, которую можно взять сверх реализации. например если оборот по деклараци 18%=оборот 180000 сумма НДС=27457 0% = оборот 18000 тогда уд вес 0% чтавки= 18000/180000 =0,1000. а пусть к вычету например 45000. тогда 0,1*45000= 4500 и в декларации по НДС к вычету- по реализации=27457 и плюс по 0% ставке 4500 =всего к вычету 31957. итогда 4500 будет у вас превышенике НДС, которое можно зачесть в счет уплаты других налогов или возвратить из бюджета на счет.
Беларусь
|
 |
 |
Ксения
16.10.2009 16:03:27
|
 |
 |
а НДС по товарам, которые потом реализуются с 0%, в зачет идет сразу? Просто у меня разные ставки (18 и небольшая часть 0%), как мне правильно взять к зачету входной НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Ксения
16.10.2009 16:04:53
|
 |
 |
НДСа превышающего нету, в любом случае он пойдт у меня к доплате, но в вопрос в каком размере (а это зависит от суммы НДС к зачету).
Беларусь
|
 |
 |
Ксения
16.10.2009 18:32:05
|
 |
 |
немного поразбиравшись, все же остались некоторые вопросы: согласно Указа 397, вычет в полном объеме происходит только тогда, когда есть подтверждение экспорта и получение выручки на р/с
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2009 18:32:18
|
 |
 |
так?
Беларусь
|
 |
 |
помогите люди добрые
16.10.2009 18:38:13
|
 |
 |
окончательно запуталась…. 18% = оборот 18 000, НДС=27457 0%=оборот 1 800. К вычету (18/2) 10 000. Товар отгружен в сент., документов из РФ пока нету. В декларацию по НДС: к вычету какая сумма идет, с учетом распределения или нет?
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
16.10.2009 19:46:11
|
 |
 |
пока в декларации оборота по ставке0% нет, то входной НДС приходящийся на 0% ставку к вычету не берется в случае раздельного учета входного НДС, приходящегося на разные ставки по реализации. Если для входного НДС нет раздельного учета, а весь просто скопом, топока к вычету берете как при обычной отгрузке- в пределах реализации. Если оборто по 0% ставке появляется в декларации и нет раздельного учета входного НДС то произодится расчет как я писал ранее, при этом расчет ведется нарастающим итогом с начала года и затем ежемесячно пересчитывается. Если у ВАс всегда НДС к вычету меньше начисленного, то он будет всегда к оплате. и тогда счтиатьна 0% ставку нет необходимости. А вообще можете позвонить велком 029=302-14-02
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|