...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Парасон 09.11.2009 12:18:26
Уважаемый бухгалтера! Что вы делаете в ситуации, когда директор достает из своего замечательного портфеля накладную от 30 июня. Пересчитываете НДС с июня или проводите 09.11, предварительно написов на ТН «получено бухгалтерией 09.11»?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 09.11.2009 12:20:09
Я так получала не от директора, и тогда составлялал приказ, где писала, что в связи с несвоевременной сдачей документа в бухгалтерию таким-то лицом принять ТН текущей датой
Беларусь
"Анонимно" 09.11.2009 12:21:01
провести 9,11
но пересчитать налог, уточнив по периодам в декларации
на накл. обязательно напишите, получена такого-то
Беларусь
"Анонимно" 09.11.2009 12:28:48
я пишу справку, что ошибочно не проведена тн такая-то и провожу ноябрем, зачем что б проверяющие читали наши разборки с директором
пропустили тн, нашли, ввели, исправили
Беларусь
Парасон 09.11.2009 12:35:32
Спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 09.11.2009 12:36:33
ттн на приход? или расходную? У меня было пару раз-проворонила приходную на какую то фигню-ну оприходовала потом, датой ттн, и ндс взяла к зачету через 3 месяца. Что тут страшного?
А если реализация-не знаю, не было, т.к. провожу сразу, проверяю все ттн на отгрузку в конце м-ца, если нет какой то ттн-бегаю по офису и ору на всех.
Беларусь
Парасон 09.11.2009 12:42:04
ТТН на приход. Но вся загвоздка в том, что у нас есть льгота по ндс, поэтому часть ндс ежемесячно относится на затраты. Естественно, любая накладная влияет на затратную часть. Поэтому то и страшноватенько;)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru