...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС ввоз и декларац 11.11.2009 10:35:38
Уплачен ввозной НДС на таможне, составлена тамож.декларация при ввозе (из Украины). Этот НДС взят к вычетам в месяце его уплаты. В декларацию по НДС этот ввозной НДС попадает в разделе «Налоговые вычеты» вместе с вычетами обычного (не ввозного) НДС? Т.е. не надо дополнительных никаких деклараций и сведений в ИМНС подавать именно по НДС, уплаченному при ввозе?.....
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.11.2009 10:39:17
Заявление
Беларусь
Влади 11.11.2009 10:39:31
Все правильно. Ничего не надо подавать
Беларусь
"Анонимно" 11.11.2009 10:40:21
Учитываются как обычные вычеты токи не на дату уплаты а на дату Таможенного свидетельства( в правом верхнем углу ГТД)
Беларусь
Удачливая Любовница 11.11.2009 10:41:30
:) В налоговую подается декларация по ввозному НДС только по товару ввезенному из РФ. По третьим странам в ИМНС ничего подавать не нужно. Берите в зачет и отражайте в налоговых вычетах в декларации по реализации. Все правильно.
Беларусь
Автор 11.11.2009 10:46:11
ОГРОМНОЕ СПАСИБО))) первый раз делаю, поэтому все уточняю у опытных бухгалтеров)))
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru