Уплачен ввозной НДС на таможне, составлена тамож.декларация при ввозе (из Украины). Этот НДС взят к вычетам в месяце его уплаты. В декларацию по НДС этот ввозной НДС попадает в разделе «Налоговые вычеты» вместе с вычетами обычного (не ввозного) НДС? Т.е. не надо дополнительных никаких деклараций и сведений в ИМНС подавать именно по НДС, уплаченному при ввозе?.....
Учитываются как обычные вычеты токи не на дату уплаты а на дату Таможенного свидетельства( в правом верхнем углу ГТД)
Беларусь
Удачливая Любовница11.11.2009 10:41:30
:) В налоговую подается декларация по ввозному НДС только по товару ввезенному из РФ. По третьим странам в ИМНС ничего подавать не нужно. Берите в зачет и отражайте в налоговых вычетах в декларации по реализации. Все правильно.
Беларусь
Автор11.11.2009 10:46:11
ОГРОМНОЕ СПАСИБО))) первый раз делаю, поэтому все уточняю у опытных бухгалтеров)))