Что то торможу! Помогите! Был получен товар в июле с фирмы «А». Затем заключили договор перевода долга в октябре. Поставили товар согласно договора фирме «Б» - часть в октябре , часть в ноябре. Вопрос? На какую дату брать НДС к зачету 1. На дату договора о переводе долга 2. На дату отгрузки фирме «Б»