| |
|
|
| |
|
|
Виктория
24.11.2009 11:33:21
|
 |
 |
О ДПД. Прошу помощи малоопытному бухгалтеру.Мы должны за товар, а нам должны по договору займа. Сумма одинаковая. Можем ли мы заключить ДПД, чтобы те, кто должны нам по договору займа перечислили деньги за нас за товар, правомерно ли это в 2009 году и какими документами это все оформляется кроме ДПД, и какими проводками закрывается по бухгалтерии (на дату подписания ДПД или после оплаты Новым должником).Согласие Кредитора имеется.Буду искренне признательна всем откликнувшимся. На форуме ведь есть знатоки своего дела.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Виктория
24.11.2009 12:15:01
|
 |
 |
Помогите пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.11.2009 12:32:18
|
 |
 |
да..вопрос
Беларусь
|
 |
 |
Виктория
24.11.2009 14:42:32
|
 |
 |
Ну отзовитесь кто-нибудь, пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.11.2009 14:54:47
|
 |
 |
Не знаю. Хай бы вам займ вернули. А вы бы дальше с деньгами крутились.
Беларусь
|
 |
 |
Вика
24.11.2009 15:00:52
|
 |
 |
ВЗАИМОЗАЧЕТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО М-ДУ РЕЗИДЕНТОМ И НЕРЕЗИДЕНТОМ
Беларусь
|
 |
 |
Виктория
24.11.2009 16:11:06
|
 |
 |
Я сама сторонник возврата займа, но есть свои ньюансы, тем более что наши кредитор и должник согласны на ДПД. Как всеже правильно все оформить.Надеюсь на помощь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.11.2009 20:50:20
|
 |
 |
Во первых нужно оговорить доп. соглашением к основным договорам, что возможны расчети третьими лицами т.е. с поставщиком,письмо заемщику «Просим произв расчет в счет задолж » И главное ДПД. Операция у Вас в учете однозначно отражается Датой ДПД.Не зависимо от исполнения обязательст т.к.Вы свои долговые обязательства передали. Проводки. На каких счетах исходные?
Беларусь
|
 |
 |
Виктория
25.11.2009 14:46:00
|
 |
 |
Наш долг за товар - К60, нам должны займ- Д58.Нужно ли здесь затрагивать 76 или нет, или это будет Д60-К58 и все. Еще, нужно ли делать трехсторонние акт взаимозачета и акт сверки расчетов? Помогите пожалуйста добрый Анонимно.
Беларусь
|
 |
 |
SVL
25.11.2009 15:18:42
|
 |
 |
но есть свои ньюансы _ не просроченная ли задолженность перед бюджетом?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.11.2009 15:22:27
|
 |
 |
не со Спецпромом договор перевода делаете?
Беларусь
|
 |
 |
Виктория
26.11.2009 12:00:30
|
 |
 |
У нас задолженности перед бюджетом нет.Договоры не с гос.предприятиями.Кредитора устраивает,что мы переводим долг, а нам надоело ждать возврат займа.
Беларусь
|
 |
 |
Виктория
26.11.2009 15:31:33
|
 |
 |
Анонимно,извините за такое обращение, писавший мне 24.11.09г.,давайте продолжим наше общение пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Виктория
27.11.2009 16:36:04
|
 |
 |
Отзовитесь кто-нибудь по проводкам и акту взаимозачета по ДПД. Не оставляйте меня на полдороги.
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
27.11.2009 17:12:32
|
 |
 |
После подписания договора перевода долга можете сделать проводку 60-58. Если вы работаете по оплате, то, возможно, есть какие-то нюансы по зачету входного НДС .Возможно, это (зачет) можно будет сделать только после перевода денег вашим заемщиком вашему поставщику. Акты сверки с контрагентами тоже никогда не лишние, лучше сделать. Трехсторонний акт зачета не нужен.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|