...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Опт. 16.12.2009 23:14:39
Кто не спит, добрый вечер!Помогите.Таможенный НДС оплач-ый по контракту в ГУМФ, проводим на счет Д-т 18.2.4 К-т 51 -сумма 3 069руб, а как дальше? провести базу если в выписке нету где ставить без ндс17 049руб и с НДС 20 118руб. Что-то совсем запуталась, плиз

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ириша 16.12.2009 23:34:19
Добрый)
Кому как удобнее, я делаю так:
Оплачен НДС 76 (контрагент УГК) / 51
Оформлена ГТД
18.2/76 (на дату там.оф. по ГТД)
в конце месяца по итогам книги покупок
68/18.2
В вашем вопросе мне непонятно что такое «в выписке нету где ставить....»
Беларусь
Опт. 17.12.2009 9:21:08
Ириша,доброе утро! Можете еще раз меня проверить, работаю в 1с.в 7.7 может что не знаю.Делаю проводки:
по выписке Д-т 76 К-т 51
журнал операций (вожу руками) Д-т 18,2 К-76
формирую книгу покупок ничего нет. Мне сказали провести нужно базу.Это суммы с НДС и без НДС где проводить? Спасибо
Беларусь
Анонимно 17.12.2009 9:24:37
Д-т 18,2 К-76, сделайте через усуги стороних организаций, затем сформируете запись в книгу покупок.
Беларусь
NNS 17.12.2009 9:24:38
Чтобы попало в книгу покупок, нужно провести НДС документом. Я провожу как «акты , счета полученные» только на сумму НДС, затем запись в книгу покупок
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru