Помогите пожалуйста! Проводки октября 18.4.1-60.1=4320000 уплачен на таможню 18.4.2-18.4.1=4200210 к зачету 68.2-18.4.2=4200.210 зачтено КАК правильно сделать сторно в ноябре на сумму 119790 на затраты повесить расходы таможни? Заранее спасибо
что-то у вас не так, как надо было делать... Надо было так: Дт 68.6(НДС ввозной) Кт 76(Таможня) - сумма НДС уплаченная при ввозе на таможне Дт 18.6 (НДС ввозной) Кт 68.6 - вычет НДС...
Беларусь
"Анонимно"17.12.2009 12:43:58
Или (если часть НДС на затраты по распределению), то Д20К18...СТОРНО делают такой же проводкой как зачет, но с «минусом»