...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 17.12.2009 11:52:04
Помогите пожалуйста!
Проводки октября
18.4.1-60.1=4320000 уплачен на таможню
18.4.2-18.4.1=4200210 к зачету
68.2-18.4.2=4200.210 зачтено
КАК правильно сделать сторно в ноябре на сумму 119790 на затраты повесить расходы таможни?
Заранее спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.12.2009 12:22:48
что-то у вас не так, как надо было делать...
Надо было так:
Дт 68.6(НДС ввозной) Кт 76(Таможня) - сумма НДС уплаченная при ввозе на таможне
Дт 18.6 (НДС ввозной) Кт 68.6 - вычет НДС...
Беларусь
"Анонимно" 17.12.2009 12:43:58
Или (если часть НДС на затраты по распределению), то Д20К18...СТОРНО делают такой же проводкой как зачет, но с «минусом»
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru