| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
17.12.2009 16:51:03
|
 |
 |
прочитала сейчас в ГБ что если учет выручки по оплате и заключен договор перевода долга(уступки требования) - надо на дату заключения такого договора не только начислить НДС, но и выручку отразить.Всегда считала, что выручку в таком случае отражать когда деньги поступят
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Зебра
17.12.2009 21:14:30
|
 |
 |
Считать Вы можете про себя что угодно,но в Законе написано другое. Лучше прочитать, чем залететь : )
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.12.2009 11:12:37
|
 |
 |
поднимаю -для тех, кто тоже возможно заблуждался в этом вопросе
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.05.2010 15:58:18
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.05.2010 15:59:55
|
 |
 |
а какой номер гб???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.05.2010 16:08:07
|
 |
 |
жду от вас ответа
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.05.2010 17:15:31
|
 |
 |
00
Беларусь
|
 |
 |
ГБ
31.05.2010 17:59:18
|
 |
 |
Вот зараза! Попандос. Хорошо, что квартальная отчетность... «Партнерчики» втихаря заключили между собой договор, дирик, неглядя, подмахнул согласие... Баблос еще не прибыл, а уже реализацию показывать? МF!!! Кста, а кто-нить знает, в Юколовской 1С есть эта функция - чтоб в реализацию включилось именно по дате договора?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2010 10:55:08
|
 |
 |
какой номер журнала?
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
01.06.2010 11:09:29
|
 |
 |
Кста, а кто-нить знает, в Юколовской 1С есть эта функция - чтоб в реализацию включилось именно по дате договора? *** Сделайте проводку 62\старый дебитор - 76\новый дебитор и будет включаться в реализацию как обычно. ИМХО, на себе не проверяла :))
Беларусь
|
 |
 |
CarTonka
01.06.2010 11:15:10
|
 |
 |
Ничего нового в этом нет.Так было и раньше.А лучше работать по отгрузке.
Беларусь
|
 |
 |
Кристина
01.06.2010 11:18:53
|
 |
 |
Абсолютно согласна с CarTonka. Так было и раньше.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2010 12:05:07
|
 |
 |
вопрос был 2009года.расскажите кто знает по подробнее,плиз
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2010 14:43:48
|
 |
 |
Торможу: это если нам был должен дебитор, у нас выручка по оплате, мы мсчислили НДС 60 дней. Должник делает договор перевода долга на нового должника,и он нам ещё не оплатил, мы всеравно должны показать выручку ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2010 14:45:12
|
 |
 |
*** Сделайте проводку 62\старый дебитор - 76\новый дебитор и будет включаться в реализацию как обычно. ИМХО, на себе не проверяла :)) Беларусь Но если учет ведется по оплате, то на 62 задолжности нет, она на 015 счете.
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
01.06.2010 14:55:26
|
 |
 |
Но если учет ведется по оплате, то на 62 задолжности нет, она на 015 счете. *** Ну и что. Вы же оплату отражаете проводкой 62-51, а кредиторской задолженности по 62 нет, как Вы правильно сказали. Зато появится дебиторская по 62 и программа закроет реализацию, сопоставив сальдо по 62 и по 015.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2010 15:43:03
|
 |
 |
так если оплата еще не поступила? То что?
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
01.06.2010 15:46:45
|
 |
 |
так если оплата еще не поступила? То что? *** Я отвечала на конкретный вопрос, как заставить программу провести реализацию на дату договора перевода долга.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|