...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Анонимно
18.12.2009 10:05:45
Вернули поставщику материалы, по которым уже был принят к зачёту НДС.
Сформированы проводки:
60/1 10/1
60/1 18/3
Правильно ли будет эту сумму НДС в книге покупок показать красным в месяце возврата?
Или как лучше сделать, подскажите, пожалуйста.
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
18.12.2009 10:27:09
в месяце возврата
Беларусь
"Анонимно"
18.12.2009 10:37:51
И также сделать проводку 68/25 18/9 красным?
И всё?
Беларусь
"Анонимно"
18.12.2009 11:10:21
..
Беларусь
"Анонимно"
18.12.2009 11:23:45
Достаточно ли этих проводок?
Беларусь
"Анонимно"
18.12.2009 11:57:20
проводки по возврату лучше делать методом «красное сторно»,- в месяце возврата:
Дт 10 Кт 60/1 -сторно
Дт 18/3 Кт 60/1 -сторно
Дт 68/25 Кт 18/3 - сторно
Беларусь
"Анонимно"
18.12.2009 12:11:15
А как же 18/9 и 18/22?
Может лучше красным в КП, а потом 68/25 18/9 красным?
Беларусь
"Анонимно"
18.12.2009 12:23:07
а что за 18/9 и откуда 18/22? Вообще при возврате надо отсторнировать ВСЕ сделанные по этому товару при оприходовании проводки
Беларусь
"Анонимно"
18.12.2009 12:29:17
а что за 18/9 и откуда 18/22?
------------
Как что? А какие проводки формирует книга покупок?
Беларусь
<< к списку вопросов
1-8
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM