Поставщик работает без НДС, В августе случайно, при вводе накладной выделили НДС, отразили в Кн.покупок, взяли к вычету. В ноябре обнаружили. В Книге покупок делаю красным сумму НДС, в ноябре. Это будет правильно??? В Декларации в сведениях нужно отражать сумму недоплаченного НДС