| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
15.01.2010 12:44:15
|
 |
 |
Комиссионер несколько месяцев подряд в отчете отражал завышенную реализацию нашего товара (сбой в программе у них был), теперь за декабрь в отчете отражен возврат товар (весь товар который излишне был указан в отчетах). Выручка у комитента по отгрузке. Понятно, что излишне выставленный товар как проданный придется сторнировать. А что делать с комиссионными вознаграждениями, с ндс входным?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.01.2010 15:08:19
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2010 18:03:23
|
 |
 |
А
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 11:15:47
|
 |
 |
...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2010 14:41:11
|
 |
 |
Подозреваю, что надо сторнировать комиссионное вознаграждение по этим товарам, а входной ндс снимать с вычетов, но какие документы запросить на это у комиссионера?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 14:45:14
|
 |
 |
Отчет комиссионера минусовой (сторно) и СФ-1 так же.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 15:00:36
|
 |
 |
Разве СФ-1 могут выписываться с минусом?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 15:03:02
|
 |
 |
Могут. У меня был такой случай, налоговая проверяла - все ок.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 15:13:52
|
 |
 |
Подавать уточненные данные по НДС нужно же?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 15:20:09
|
 |
 |
Нет, на тот момент у вас все было документально в порядке. Ведь вы же не подаете уточненные, если вы продали товар покупателю в июне (реализация и соответствующие налоги), а он вам вернул часть товара в сентябре (сторно).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 15:21:05
|
 |
 |
Да, добавлю. Пусть все изменения комиссионер оформляет декабрем.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 15:36:54
|
 |
 |
Он и оформил декабрем, но разве не надо налоги пересчитывать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2010 21:51:08
|
 |
 |
и вы ндс, на который с минусом выставляли с/ф по ндс, вносили в книгу покупок с минусом?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2010 11:32:36
|
 |
 |
!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2010 13:23:46
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2010 13:34:35
|
 |
 |
и вы ндс, на который с минусом выставляли с/ф по ндс, вносили в книгу покупок с минусом? __________________________________________________.. __ Разумеется, так же как и если бы возвращала товар поставщику.
Он и оформил декабрем, но разве не надо налоги пересчитывать? ______________________________________________ Декабрем и отразите(с нарастающим).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|