Кредит давно погасили, а % согласно расчета издержек обращения на остаток товаров тянутся и тянутся. Будет ли большим нарушением, если декабрем за счет прибыли закрою остаток этих процентов? Или переносить в новый год. По учетной политике должен составляться расчет.
И так до бесконечности. Это глупость, конечно, придуманная налоговиками. Кредит берется под конкретный товар. На этот товар и проценты должны отписываться. А если товар реализован, а проценты продолжают уплачиваться, то их надо списывать на сч.91.