...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Производство 09.02.2010 11:08:25
Подскажите, правильно ли будет распределять общехозяйственные расходы, собранные за текущий месяц, именно на отгруженную в текущем месяце продукцию/товары, услуги (у нас 3 вида деятельности:отп, пр-во, услуги-все по инд.заказам). Выручка-по отгрузке. Смущает то, что фактически продукция может изготавливаться несколько месяцев, а общехоз-ые расходы попадут на нее только в месяце отгрузки, если можно так выразится. Незавершенки у нас нет. УСН с НДС.
Спасибо за ответы.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
катя 09.02.2010 11:13:50
Да, я делаю именно так.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2010 11:16:10
Это как: продукция может изготавливаться несколько месяцев, а незавершенки нет ?
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2010 11:23:38
общехозяйственные можно сразу на 90 счет,предусмотреть в уч.политике
Беларусь
Производство 09.02.2010 11:27:47
- Это как: продукция может изготавливаться несколько месяцев, а незавершенки нет ?
___________
Материалы, которые ушли на изготовление конкретного заказа (Д20-К10), я списываю в день отгрузки продукции. Реально очень трудно отследить какой материал когда пошел в производство-их очень много. В штате 1 человек, который все делает, поэтому никаких дополнительных перемещений по складам я не делаю. Проще отследить какие материалы пошли на данный заказ.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2010 11:42:25
это же неправильно
Беларусь
Производство 09.02.2010 11:56:48
что именно неправильно?
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2010 22:37:47
Реально и не надо отслеживать. В конце месяца делаете матотчет с колонками, соответствующими продукции и даете мастеру (начальнику цеха) они вам ставят количество материалов на каждый вид продукции. Берете этот отчет и списываете материалы в Д20-го счета в месяце отгрузки, остальные затраты за месяц делите пропорционально материалам (или выручке, или зарплате основных рабочих) на КАЖДЫЙ ЗАКАЗ, затем себестоимость каждого отгруженного заказа списываете в Д45-го или 90-го счета(в зависимости от учетной политики). Что непонятно?
Беларусь
Производство 09.02.2010 23:47:51
спасибо за ответ, уважаемый Анонимно!
Т.е. если, например, заказ начали делать в ноябре, материалы для него покупали в ноябре-декабре, готовый заказ отгрузили в январе, то материалы можно списать Д20-К10 в январе, затраты на этот заказ попадут пропорционально также за январь (за ноябрь-декабрь не попадают). Правильно я поняла?
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2010 10:17:52
Если вы в учетной политике написали-затраты на незавершенное производство не учитывать И СКЛАДА материалов для пр-ва у вас нет -можно. Если есть склад, то такие ваши действия приведут к анархии на складе и ПРОВЕРКА выявит как бы недостачу. Хотя, с другой стороны, можно в момент прихода проверки всё выписать в производство....
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru