Добрый день! Кто-нибудь уже начал заполнять декларацию по НДС? Там есть Часть II (Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь ) Так вот возникли вопросы: 1. Все импортеры должны заполнять эту часть? 2. Если поставки из разных стран, то кол-во таблиц тоже должно быть по каждой стране отдельно? 3. Какие сроки уплаты надо указывать? Ведь ввозной НДС уже был уплачен при растаможке. 4. Что в таком случае писать в графе «Итого»? Давайте обсудим.
Налоговые органы взымают по товрам ввезенным из РФ . Если из РФ не ввозите - вам этот отчет ненужен
Беларусь
Автор15.02.2010 16:38:07
Там не указано, что из РФ, в том-то и дело! Написано :«Государство:___________» Вот меня и торкнуло :)
Беларусь
"Анонимно"15.02.2010 19:51:49
ап
Беларусь
"Анонимно"15.02.2010 20:20:51
Вот меня и торкнуло :) ------------------- Не волнуйтесь так. В настоящее время налоговыми органами НДС взимается только при ввозе из РФ (из остальных стран НДС взимается таможенными органами). А страна написана, видимо, с прицелом на будущее - мало ли ещё с какими странами такая же система будет- с Казахстаном, например в Таможенном союзе и т.д.). А пока - только РФ.
Беларусь
Пчелка16.02.2010 15:06:02
Вы меня успокоили :)
Беларусь
"Анонимно"17.02.2010 10:20:06
А как быть если общий НДС поквартально, а НДС РФ надо ежемесячно. Вот нам надо подать НДС РФ за январь - что подавать полную декларацию с заполненной только 2 частью НДС РФ?