...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
УСН без НДС 20.02.2010 14:26:33
Всем привет.Я совсем не много времени работаю,поэтому прошу помочь. Подскажите, как правильно вести раздел 6 книги учета доходов и расходов «Учет реализованных товаров по покупной стоимости». С остальными разделами все понятно,а вот с этим - нет. Там учитывать только оплаченные ТТН или все поступление? Спасибо большое.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Татьяна С. 20.02.2010 15:33:24
А разве написано что-то подобное?
Поступление - все поступление. А вот при расчете валового дохода там как-то учитывается оплаченные и неоплаченные.
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2010 15:40:06
Если у вас налогооблагаемая база 15% от ВД, то себестоимость реализованного товара учитывается в пределах оплаты (по сумме, не имеет значения по какой накладной купили и продали), причем «переплаты» прошлого отчетного (налогового) периода учитываются в следующем. Если налогооблагаемая база Не ВД - то вам вообще по барабану этот раздел.
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2010 23:06:04
**
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru