...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 19.03.2010 11:49:27
В январе закрыли объект в строительстве. В феврале еще были командировки на этот объект. У нас 2 вида деятельности опт и строительство. Командировки относятся только к строительству. В феврале и марте работ по строительству не производилось, была выручка только по торговле. Куда деть командировки на сч 97? и ждать пока появиться выручка по строительству чтобы потом отнести на затраты. Я же не могу командировки по строительству относить на торговлю?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.03.2010 11:58:46
относите на 20 и списывайте потом на убыток(без реализации), или сразу на 92 (учитываемые)
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 12:08:54
хорошо было бы на 92 учитываемый, но а какой нормативкой руководствоваться?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 12:31:17
?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 12:44:25
Какая вам нужна нормативка? В течение года вы можете относить затраты на 20, даже прошлых месяцев.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 12:44:45
А что будет не правильно если действительно использовать счет 97?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 12:48:29
«Анонимно» 19.03.2010 12:44:25
Какая вам нужна нормативка? В течение года вы можете относить затраты на 20, даже прошлых месяцев.
______________________________________________
это понятно если были по этому виду деятельности выполнены работы или получена выручка. Командировки относятся ко общехозяйственным расходам в строительстве сч 26. Если относить на 20 счет то пропорционально чему?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 12:50:39
«Анонимно» 19.03.2010 11:58:46
относите на 20 и списывайте потом на убыток(без реализации), или сразу на 92 (учитываемые)
_____________________________________
мне не понятно почему вы говорите на 92 (учитываемые)? Ведь деятельность не закрыта, она будет продолжаться потом просто сейчас приостановлена. Если уже списывать на 92 так неучитываемый!?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 14:24:15
В январе закрыли объект : д-т 45 кт 20
и д-т 90.2 кт 45 (если «по отгрузке» или частичная оплата «по оплате»)
Что Вам мешает командировки провести :
д-т 45 кт 71 (или д-т 20 к-т 71, д-т 45 к-т 20)
д-т 90.2 к-т 45 и доначислить ИФ МАиС соотв-но

Налог на прибыль к уменьшению за февраль.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 14:51:17
но ведь в феврале не было выручки по строительству!
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 15:31:30
«Анонимно» 19.03.2010 14:24:15
---------------------------------------
Вы наверное, правы, тем более что учет позаказный - и эти командировки непосредственно относятся к объекту.
А вот что делать с тех документацией - приобретали для получения лицензии для осуществления строительных работ, только вот наши работнички забрали акт приемки-передачи по ней только в феврале. Могу я их тоже под тот объект, реализованный полностью в январе, как и командировки списать и доначислить инновационный?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2010 17:08:51
что делать с тех документацией - приобретали для получения лицензии для осуществления строительных работ, только вот наши работнички забрали акт приемки-передачи по ней только в феврале. Могу я их тоже под тот объект, реализованный полностью в январе, как и командировки списать и доначислить инновационный?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru