...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
5 вопросов про ОС 24.03.2010 12:19:29
внутри) загляните пожалуйста, посоветуйте что-нибудь...))) спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 24.03.2010 12:20:46
1) купили груз.авто не на ходу и возможно будем перепродавать а не использовать.
Дт 08 Кт 60
Дт 18 Кт 60.
пока не ввожу в состав ОС - ведь пользоваться все равно невозможно. авто стоит на хранении в месте его приема-передачи. НДС имею право к вычетам взять после оплаты (у нас выручка по оплате)? и если через пару месяцев мы его продадим так и не введя в состав ОС (так можно ведь сделать?)что получиться с НДС?
и еще пара вопросов имеется по этой теме. Загляните пожалуйста!)))

2) купили электростанцию (такая которая на колесах как прицеп может ездить). Стоимость без НДС – 940 тыс. руб. Приходую как отдельные предметы на 10 счет. Но не буду передавать в эксплуатацию т.к. она по договору хранения находиться тоже в месте приема-передачи. В дальнейшем тоже скорее всего будем продавать.

3) цель приобретения в договорах и на авто и на станцию – для собственного потребления – не помешает нам это продать их без факта потребления?

4) нужно ли оформлять накладную для передачи этих авто и станции на хранение если место их передачи нам и место дальнейшего нахождения(хранения) – один и тот же адрес но разные организации? Мне кажется что не нужно.
5) ну и на закуску самое сложное для меня: по итогам 2009 г есть прибыль. ОС (авто) куплен 5 марта. Собрание учредителей прошло 15 марта – решили всю прибыль распределить на выплату дивидендов(!) прошлогодней прибыли тоже нет и нет никаких фондов – все выплачиваем учредам. Получилось что нет источника приобретения этого ОС. Думаю что я могу просто показать аморт. Фонд минусом….? Но вот вопрос возникает – авто продадим –значит начисления аморт.фонда не будет – что с этим забалансовым минусом в такjм случае надо будет сделать?
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2010 14:47:42
ну хоть что на третий вопрос думаете?
Беларусь
БТР 24.03.2010 15:25:05
Как раз самый легкий вопрос№4 -если вы купили что-то по тому же адресу -надо выписать ТН, а не ТТН -однозначно.
№1 - каждый может купить ОС для собственного потребления и ремонтировать на 08счете. Главное не декларировать всем и каждому, что будете продавать. А передумать можно в любой момент....Тут плавно перетекаем к вопросу №3 -если правильно всё оформить, то проблем с целью приобретения ОС (а они ВСЕ покупаются для собств. потреблени) и дальнейшей продажей быть не должно.
А вот пятый вопрос -философский и обсуждался на бухбае 1000 раз. Можете в поиске набрать что-нибудь типа «Источники приобретения ОС» или амортизационный фонд и думайте к чьему мнению вы склоняетесь...
Беларусь
Gala 24.03.2010 15:35:48
Ну с амортфондом тож нет проблем. Прибыли вам не выделили, значит показываете АФ с минусом. Если в течении года продаете этот ОС- то сторнируете обратно свой минус. Прописано чётко в Инструкции по ... ну в общем есть такое.
Про НДС при покупке ОС- поступайте как обычно, не держите в уме продажу. Когда продаете, ес-но начисляете свой НДС. Будем надеется, что цена продажи будет не ниже покупки. А если ниже, то тож не страшно- сторнируем входной НДС на разницу.
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2010 15:44:16
Gala 24.03.2010 15:35:48 -и вы туда же.Это я слова для поиска указала, а речь идет о том, что надо ПОКАЗЫВАТЬ использование прибыли при приобретении ОС ИЛИ НЕТ. Это вопрос сложный, однозначного ответа на него нет, полностью дискуссию можно почитать здесь на бухбае, если поискать по поиску...
Беларусь
Автор 24.03.2010 15:50:47
ОЙ, СПАСИБО)))) уж и не надеялась на отклики - я очень благодарна ответившим))))
Беларусь
Автор 24.03.2010 16:03:23
Да я читала кое-что из обсуждений и решила что в моем случае надо аморт.фонд с минусом показать.смущают даты - купили 5 марта -протокол о распределении 15... может переделать протокол?
Беларусь
Автор 24.03.2010 16:08:29
БТР 24.03.2010 15:25:05

Как раз самый легкий вопрос№4 -если вы купили что-то по тому же адресу -надо выписать ТН, а не ТТН -однозначно.

а еще - после покупки - мы заключили договор на хранение - так вот особо интересует - мы должны ли оформить ТН для передачи этих авто и станции хранителю? или так как из договора хранения видно что адрес один и тот же (продавец и хранитель разные но по одному адресу рачсположены) то накладная не нужна - а только акт передачи на хранение?
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2010 16:11:55
ну так прибыль же за 2009г. Вот и используйте амортфонд
Беларусь
Нат 24.03.2010 16:16:59
«Ну с амортфондом тож нет проблем. Прибыли вам не выделили, значит показываете АФ с минусом. Если в течении года продаете этот ОС- то сторнируете обратно свой минус. Прописано чётко в Инструкции по ... ну в общем есть такое.» - а скажите пожалуйста, сторнировать надо сумму, показанную по К аморт.фонда или «оставшуюся» - с учетом показанной амортизации по Д аморт.фонда, если по ОС до момента продажи начисляется амортизация???
Беларусь
Автор 24.03.2010 16:17:39
да действительно! - в этом есть логика)
Беларусь
Нат 24.03.2010 16:20:13
Gala! Скажите еще если не сложно, фирма только открылась, купили ОС, показали сумму по кредиту аморт.фонда, начисляем амортизацию, делаем проводки по Д амортиз.фонла, через год и месяц продаем, получаетяс большая сумма по кредиту или АФ с минусом., никак этот минус не трогаем?
Беларусь
КЕ8 24.03.2010 16:21:27
Насчет цели(ценообразование),купили для собственного потребления,не экспл.перепродаете-думаю п 1,8 Указ 117(5 % к цене приобрет.),п 12.9 КоАП(ответственность )
Беларусь
ГБ со стажем 24.03.2010 16:24:47
А я бы все-таки ввела в эксплуатацию имущество, и только потом продавала.
Беларусь
Gala 24.03.2010 16:28:33
через год и месяц продаем,----------- больше года, уже не сторнируем. сейчас поищу этот пунктик
Беларусь
Gala 24.03.2010 16:38:19
82. При полном использовании привлеченных источников финансирования капитальных вложений, отсутствии или недостаточности собственных источников финансирования капитальных вложений перерасход амортизационного фонда отражается организацией со знаком минус на соответствующих забалансовых счетах, а также в иной бухгалтерской отчетности.
При отчуждении и ликвидации амортизируемого имущества в течение года с даты постановки на учет использование амортизационного фонда корректируется методом «красное сторно» по кредиту соответствующих забалансовых счетов.
это ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27 февраля 2009 г. N 37/18/6 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
И обратите внимание на
ГБ со стажем 24.03.2010 16:24:47
Беларусь
Автор 24.03.2010 17:11:17
Так невозможно его физически эксплуатировать - зачем же я буду его вводить?
Беларусь
Автор 24.03.2010 17:13:54
КЕ8 24.03.2010 16:21:27 -спасибо - почитаю,подумаю....вообще шеф думал себе руки развязать в плане последующей продажи - по любой цене и физлицу чтобы продать купили с такой целью приобретения как для собственного, хотя я предлагала купить для опт.торговли - но тогда было бы только 20% и физику не продашь.... А выходит наступили на другие грабли!)))
Беларусь
КЕ8 24.03.2010 17:16:42
Если вы превысите 5 % к цене приобретения, то вы нарушаете ценообразование,а там огромные штрафы,можете почитать-я вам написала,а на б/у-согласно коньюктуры.
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2010 17:19:17
Чтобы уйти от 5% при ценообразовании, введите в эксплуатацию хотя бы на 1-2 мес., а потом продайте с 01 счета по любой цене.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-27

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru