...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Gala 29.03.2010 16:31:41
В марте приобрели НМА в РФ, Начисляем НДС за март, собираемся его вовремя уплатить (до 20 апреля) и значит, имеем право его брать в зачет за март.
1) Так зачем его вообще платить? Ведь получается «0»?
2) И не собираюсь его платить- к вычету до фига прошлогоднего НДСа по ОС... перекроет с лихвой
3) И где я не права?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 29.03.2010 17:02:18
нУ как, считается переплата и вычету по такому НДС?
Беларусь
"Анонимно" 30.03.2010 9:13:34
А кто подскажет, назначение платежа такое же как и для обычного НДС ? куда перечислять то?
Беларусь
Том 30.03.2010 11:11:05
ВЫ обязаны занести сумму начисления по 13строке декларации,а в следующей взять в зачет.так сумма 0ноль конечно.Но начисление идет в месяце оплаты поставщику.
Беларусь
Gala 30.03.2010 11:55:32
в следующей взять в зачет....
А вот наш спец. Бурдюк , ГБ №10, стр 52-53 пишет и приводит пример, что если до составления отчетности, т.е. вовремя, оплатишь этот НДС, то в отчете за март и возьмешь к вычету.
Но вот, правда, оплатить всё равно выходит надо.
Потом письма писать, что б вернули.
Беларусь
"Анонимно" 30.03.2010 13:55:03
ап-ап
Беларусь
ОльгаТ 30.03.2010 14:55:24
Уточните в своей налоговой можно ли взять ваш НДС по ОС в счет уплаты НДС при ввозе из РФ.Напишите письмо на переброску оно и будет являться вашей оплатой.
Беларусь
Gala 30.03.2010 15:08:51
Так это ж у меня, на сч.18 остатки, к вычету которые , налоговая не видит их.
Беларусь
"Анонимно" 30.03.2010 15:13:47
И не собираюсь его платить-
===
Ну-ну.... не платите, только потом в в ИМНС конкретно обяснят как считается НДС и вычеты по поставкам из РФ, со штрафными санкциями... Читайте нормативку по НДС по поставкам из РФ получше.
Беларусь
"Анонимно" 30.03.2010 15:15:29
ОльгаТ 30.03.2010 14:55:24
Уточните в своей налоговой можно ли взять ваш НДС по ОС в счет уплаты НДС при ввозе из РФ.Напишите письмо на переброску оно и будет являться вашей оплатой.
====
Где вы такое видели-то. НДС по РФ- это совсем другая статья налогов для ИМНс, чем нНДС уплаченный поставщику в РБ, он не зачитывается, его только можно вернуть.
Беларусь
КЕ8 30.03.2010 15:17:14
Насколько я понимаю, вопрос касается НДС при приобретении объектов у иностранных организаций.НМА-это, например, лицензия на право польз.программой.
В месяце оплаты поставщ. исчисляете НДС.После оплаты(или покрытия вычетами),в след. месяце принимате данный НДС к вычету.Бурдюк ,верно,имел в виду НДС по товарам, которые привезли из РФ.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru