| |
|
|
| |
|
|
Gala
29.03.2010 16:31:41
|
 |
 |
В марте приобрели НМА в РФ, Начисляем НДС за март, собираемся его вовремя уплатить (до 20 апреля) и значит, имеем право его брать в зачет за март. 1) Так зачем его вообще платить? Ведь получается «0»? 2) И не собираюсь его платить- к вычету до фига прошлогоднего НДСа по ОС... перекроет с лихвой 3) И где я не права?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.03.2010 17:02:18
|
 |
 |
нУ как, считается переплата и вычету по такому НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2010 9:13:34
|
 |
 |
А кто подскажет, назначение платежа такое же как и для обычного НДС ? куда перечислять то?
Беларусь
|
 |
 |
Том
30.03.2010 11:11:05
|
 |
 |
ВЫ обязаны занести сумму начисления по 13строке декларации,а в следующей взять в зачет.так сумма 0ноль конечно.Но начисление идет в месяце оплаты поставщику.
Беларусь
|
 |
 |
Gala
30.03.2010 11:55:32
|
 |
 |
в следующей взять в зачет.... А вот наш спец. Бурдюк , ГБ №10, стр 52-53 пишет и приводит пример, что если до составления отчетности, т.е. вовремя, оплатишь этот НДС, то в отчете за март и возьмешь к вычету. Но вот, правда, оплатить всё равно выходит надо. Потом письма писать, что б вернули.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2010 13:55:03
|
 |
 |
ап-ап
Беларусь
|
 |
 |
ОльгаТ
30.03.2010 14:55:24
|
 |
 |
Уточните в своей налоговой можно ли взять ваш НДС по ОС в счет уплаты НДС при ввозе из РФ.Напишите письмо на переброску оно и будет являться вашей оплатой.
Беларусь
|
 |
 |
Gala
30.03.2010 15:08:51
|
 |
 |
Так это ж у меня, на сч.18 остатки, к вычету которые , налоговая не видит их.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2010 15:13:47
|
 |
 |
И не собираюсь его платить- === Ну-ну.... не платите, только потом в в ИМНС конкретно обяснят как считается НДС и вычеты по поставкам из РФ, со штрафными санкциями... Читайте нормативку по НДС по поставкам из РФ получше.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2010 15:15:29
|
 |
 |
ОльгаТ 30.03.2010 14:55:24 Уточните в своей налоговой можно ли взять ваш НДС по ОС в счет уплаты НДС при ввозе из РФ.Напишите письмо на переброску оно и будет являться вашей оплатой. ==== Где вы такое видели-то. НДС по РФ- это совсем другая статья налогов для ИМНс, чем нНДС уплаченный поставщику в РБ, он не зачитывается, его только можно вернуть.
Беларусь
|
 |
 |
КЕ8
30.03.2010 15:17:14
|
 |
 |
Насколько я понимаю, вопрос касается НДС при приобретении объектов у иностранных организаций.НМА-это, например, лицензия на право польз.программой. В месяце оплаты поставщ. исчисляете НДС.После оплаты(или покрытия вычетами),в след. месяце принимате данный НДС к вычету.Бурдюк ,верно,имел в виду НДС по товарам, которые привезли из РФ.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|