...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС РФ 17.04.2010 11:25:49
уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, если НДС РФ за март оплачен до 20 апреля, я вношу эту сумму в книгу покупок за март. так ведь?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Леди 17.04.2010 11:27:28
Да
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 11:30:34
а как это отразить программными средствами? не берет у меня 1С эту сумму оплаты?!
Беларусь
молодо-зелено 17.04.2010 11:47:58
Да, вносите, руками я делаю.
Беларусь
Автор 17.04.2010 11:51:32
так не дает прога. пишет: сумма НДС превышает остаток по Дт сч.18.1. плачуууу
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 11:56:32
За март я беру в апреле когда НДС уплатила
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 12:03:40
да да . там есть функция «корретировка книги покупок»
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 12:04:30
нужно брать в марте. стопудово
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 12:06:45
в книге покупок точно отражается в марте. К зачету берется в апреле
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 12:08:58

«Анонимно» 17.04.2010 12:06:45
в книге покупок точно отражается в марте. К зачету берется в апреле
____________
Это как?
Беларусь
Автор 17.04.2010 12:19:39
уплаченную сумму НДС РФ в апреле за март я могу показывать в декларации за март в вычетах? помогите, первый раз ввозили
Беларусь
молодо-зелено 17.04.2010 12:20:15
И в книге покупок в марте и в зачет в марте, стопудово.
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 12:22:34
уплаченную сумму НДС РФ в апреле за март я могу показывать в декларации за март в вычетах? помогите, первый раз ввозили

МОЖЕТЕ!
Беларусь
Елена 17.04.2010 12:24:20
Сейчас делала это дело. Начислено 31,03,10 уплатила 07,04,10 Если делать зачет уплаченного НДС после 07,04,10, то сумма рос.НДС идет в книгу покупок марта
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 12:27:37
Если платите до 20 апреля, то точно берете в зачет (и соответственно в книгу покупок) в марте. Единственный момент, так это не сдавайте декларацию по НДС по реализации пока не заплатите НДС РФ за март.
А чтобы в проге все пошло, так у вас такой ход действий:
1. На дату оприходования товара отражайте сумму начисленного НДС РФ Дт18,11 Кт 68
потом кн. пок. 18,22-18,11 (можно ручками добавить)
2. Когда оплатите Дт68 Кт 51
Беларусь
Автор 17.04.2010 12:52:27
еще один момент по НДС. Начисление и уплату - контрагента я выбираю бюджет или все таки поставщика РФ?
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2010 13:03:53
Бюджет
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru